企業(yè)上一年度應(yīng)納稅所得額不超過 100 萬元,申請專利相關(guān)費用減緩 85%,涉及的是 專利費用減繳政策 ,主要文件是 《專利收費減繳辦法》(財稅〔2016〕78 號 )。 在這個文件中,明確了可以請求減繳的專利收費種類,包括申請費(不包括公布印刷費、附加費 )、發(fā)明專利申請實質(zhì)審查費、年費(自授予專利權(quán)當(dāng)年起十年內(nèi)的年費 )、復(fù)審費;同時規(guī)定了減繳條件,符合條件的企業(yè)等主體,可以減繳上述收費的 85% 。 另外,國家知識產(chǎn)權(quán)局也出臺了相關(guān)的配套實施細(xì)則,對費用減繳的申請流程、提交材料等進(jìn)行了細(xì)化 ,比如《國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于調(diào)整專利收費減繳條件和商標(biāo)注冊收費標(biāo)準(zhǔn)的公告》,進(jìn)一步規(guī)范了專利費用減繳業(yè)務(wù)辦理 。
老師,您好,我們是物業(yè)公司,屬于小型微利企業(yè),截止到上個季度末利潤總額不超100萬,但是預(yù)計最后一季度收入比較可觀,年度利潤總額會超過100萬但不超300萬,根據(jù)優(yōu)惠政策,我們還可以享受哪個檔的優(yōu)惠呢,最后一個月的所得稅我應(yīng)該怎么計算呀,我這樣說老師您明白么
小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中提到一條是年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬但是在小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策中,又提到,年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬和不超過300萬均可以享受不同程度的稅收優(yōu)惠請問這個30萬和100萬,是否已矛盾?如果應(yīng)納稅所得額100萬,已經(jīng)不符合小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)了,為什么還可以享受稅收優(yōu)惠呢?謝謝老師
老師,昨晚稅局發(fā)的文件:對個體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,減半征收個人所得稅。這句話:個體戶查賬征收的稅負(fù)才是2.5%吧?感覺自己理解不對,麻煩解答一下!
請問,我公司是一般人,符合小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策條件。其中有個“年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這意味著,實際稅負(fù)為5%(25%*20%)”,這里的減按25%,是直接用年應(yīng)納稅所得稅*25%還是年應(yīng)納稅所得額*(1-25%)?
一般納稅人紅沖上個月的一張發(fā)票,提示確認(rèn)房確認(rèn)后才能生成紅字發(fā)票,那要怎么開具
你好,老師,我們代收了甲方的垃圾清運費,代付給了第三方清洗服務(wù)公司,這個清洗服務(wù)公司給我們開了發(fā)票,這個要怎么做賬?
計提社保,只計提公司承擔(dān)的部分嗎?個人部分,公司承擔(dān),個人的部分也一塊計提嗎
請問外貿(mào)出口exw方式下,雜費欄由客戶承擔(dān)的沒填退稅有影響嗎?
一般納稅人紅沖上個月的一張發(fā)票,購買方這張發(fā)票已經(jīng)抵扣,那現(xiàn)在開具紅字發(fā)票的話,要等對方做這個月的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,才能開具紅字發(fā)票嗎
C咋理解老師不清楚。謝謝??
內(nèi)賬的,怎么調(diào)平,其他應(yīng)收款-B??
老師你好,我現(xiàn)在補21.22年的成本,現(xiàn)在取得兩張成本票,該管員讓我們稅前扣,我要怎么處理?
收到客戶打款違約金 需要開票給對方嗎
老師,我公司是商貿(mào)公司我們是供貨方,現(xiàn)在還沒開始業(yè)務(wù)呢,對方直接給我頂了一個80多萬的房子,這個房子還不頂給我們賬戶,讓會計憑借協(xié)議下賬呢,這個怎么處理呢老師,人家還開票呢
就是專利費減繳嗎?