你好,購(gòu)買的時(shí)候交契稅和印花稅,這個(gè)是購(gòu)買過(guò)戶的時(shí)候交,只交一次。 持有期間,需要土地使用稅和房產(chǎn)稅。 持有期間一般按季度繳納。
老師一家公司每年在財(cái)務(wù)報(bào)稅上需要做哪些事?時(shí)間節(jié)點(diǎn)分別是什么?是不是每月15號(hào)月報(bào) 季度所得稅匯算清繳?匯算清繳是不是就是年報(bào)?還有別的嗎
老師好,個(gè)人出租廠房,每年租金收入62萬(wàn),需要繳納哪些稅,分別怎么計(jì)算?承租方是企業(yè),需要發(fā)票,開(kāi)什么樣的發(fā)票,稅率是多少?幫忙告知,謝謝!
老師您好,二季度計(jì)提的所得稅是900多在申報(bào)報(bào)表時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損了,所交的所得稅和計(jì)提的數(shù)額有出入請(qǐng)問(wèn)這樣應(yīng)該怎么處理需要做什分錄
老師您好,二季度計(jì)提的所得稅是900多在申報(bào)報(bào)表時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損了,所交的所得稅和計(jì)提的數(shù)額有出入請(qǐng)問(wèn)這樣應(yīng)該怎么處理需要做什分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)下房屋出租企業(yè),小規(guī)模納稅人,出租給不同的企業(yè)或者個(gè)人。有些合同約定的交租時(shí)間是半年一次(如12月份要交次年1-6月份的),有些合同約定的交租時(shí)間是一個(gè)季度一次。請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)申報(bào)增值稅怎么申報(bào)?按照合同約定的時(shí)間申報(bào)租金嗎?還是說(shuō)按季度租金去申報(bào)?
這個(gè)變更信息我怎么找不到
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不可以用其他收益這個(gè)科目是吧。
公司是商貿(mào)有限公司經(jīng)營(yíng)范圍是醫(yī)療器械類的主營(yíng)業(yè)務(wù)選什么類別
國(guó)際機(jī)票開(kāi)不了發(fā)票,但是有個(gè)行程單形式發(fā)票一樣的,能報(bào)銷入賬嗎
你好老師,我們轉(zhuǎn)出來(lái)了以前一部分不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,然后用的留底進(jìn)項(xiàng)抵欠一部分增值稅怎么做分錄
我們主要制作彩鋼房制作安裝,以人工成本為主,結(jié)轉(zhuǎn)成本也要經(jīng)過(guò)庫(kù)存商品嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn),勞務(wù)派遣公司,在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中,用工單位正常對(duì)賬開(kāi)票,勞務(wù)派遣工資正常交社保公積金發(fā)放工資,但是個(gè)稅由用工單位申報(bào)了,這種情況下,勞務(wù)派遣公司的員工工資社保公積金這成本能正常入賬抵扣成本嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)以下資料中,丙公司的專利權(quán)是無(wú)形資產(chǎn)嗎? 資料三:H公司以其一幢自用辦公樓換入丙公司的專利權(quán)。資料如下: (1)H公司換出:辦公樓的原價(jià)為60萬(wàn)元,已提折舊22萬(wàn)元,已提減值準(zhǔn)備4萬(wàn)元,公允價(jià)值為40萬(wàn)元。 (2)丙公司換出:專利權(quán)的賬面原價(jià)為50萬(wàn)元,累計(jì)攤銷為15萬(wàn)元,公允價(jià)值為38萬(wàn)元。 H公司收到丙公司支付的銀行存款5.6萬(wàn)元作為補(bǔ)價(jià)。該交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì)且換入、換出資產(chǎn)的公允價(jià)值均能可靠計(jì)量。假定辦公樓適用的增值稅稅率為9%,專利權(quán)免征增值稅。 其他資料:假定資產(chǎn)交換當(dāng)日均已辦妥資產(chǎn)所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓手續(xù),各資產(chǎn)交換前后的用途不變,不考慮提取盈余公積等其他因素。
社保申報(bào)按最低申報(bào)容易報(bào)警嗎?
提示1和提示2這個(gè)變量的區(qū)別是什么 什么條件下用提示1 什么條件下用提示2
土地使用稅和房產(chǎn)稅是按照取得房產(chǎn)證的時(shí)間還是取得發(fā)票時(shí)間,房產(chǎn)證目前還沒(méi)有辦理,發(fā)票在今年1月份已經(jīng)收到了
您好,一般是按房產(chǎn)證