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老師,我們公司要退稅,我要怎么查要退多少稅

2025-08-17 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-17 11:37

您好,直接在電子稅務(wù)局上面搜退稅,就有了

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快賬用戶3681 追問(wèn) 2025-08-17 12:14

我是要知道我們應(yīng)該退多少稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2025-08-17 12:17

你在電子稅務(wù)局上面搜上面就有了,而且還有明細(xì)

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齊紅老師 解答 2025-08-17 12:17

我們才退了,上面有寫什么稅,明細(xì)也有,然后上傳資料就可以

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快賬用戶3681 追問(wèn) 2025-08-17 12:18

直接搜退稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-17 12:18

是的,搜退稅,如果公司有多交,上面就會(huì)有

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快賬用戶3681 追問(wèn) 2025-08-17 12:38

我們是留抵退稅,也是直接搜退稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-17 14:07

留底你看增值稅的報(bào)表,看留底這個(gè)地方有多少

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快賬用戶3681 追問(wèn) 2025-08-17 14:11

哦,那對(duì)應(yīng)的留抵稅相應(yīng)的票我在哪兒查詢,要給稅務(wù)局那邊提供相應(yīng)的票

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齊紅老師 解答 2025-08-17 14:12

主頁(yè)上面有個(gè)數(shù)字稅務(wù)賬戶查詢,就是你認(rèn)證的過(guò)的票

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快賬用戶3681 追問(wèn) 2025-08-17 14:13

認(rèn)證過(guò)的票都是嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-17 14:28

認(rèn)證過(guò)的票有的抵扣過(guò)了,留底的就是沒(méi)抵完剩的

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快賬用戶3681 追問(wèn) 2025-08-17 14:31

老師你能教我怎么查詢留底沒(méi)抵完的稅嗎,怎么查不到呢,你幫我把步驟說(shuō)我一下,我跟著操作看

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齊紅老師 解答 2025-08-17 14:32

留抵稅額在增值稅主表的第13欄和第20欄。

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快賬用戶3681 追問(wèn) 2025-08-17 14:39

我想要留抵稅額的清單,就是哪些票還沒(méi)抵扣的,我表上的稅額跟我查到?jīng)]有抵扣的稅額不一致

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齊紅老師 解答 2025-08-17 14:40

那這個(gè)你平時(shí)要做了表才有,這上面查不到明細(xì)

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齊紅老師 解答 2025-08-17 14:41

你搜下退稅看下有沒(méi)有?

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快賬用戶3681 追問(wèn) 2025-08-17 14:45

哦,我能查到退稅稅額,但相應(yīng)的票我要怎么準(zhǔn)備呢,我也不知道是那些票,稅務(wù)要我們準(zhǔn)備票,他們要來(lái)檢查

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齊紅老師 解答 2025-08-17 14:46

這個(gè)需要你一個(gè)一個(gè)對(duì)了

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齊紅老師 解答 2025-08-17 14:47

因?yàn)檫@個(gè)明細(xì)表需要你平時(shí)做的

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快賬用戶3681 追問(wèn) 2025-08-17 14:55

退稅稅額是第13欄和第20欄加起來(lái)的金額嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-17 14:59

第13欄為“上期留抵稅額”,是指納稅人前一申報(bào)期的“期末留抵稅額”數(shù),該數(shù)據(jù)應(yīng)與“應(yīng)交稅金–應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目借方月初余額一致。
第20欄為“期末留抵稅額”,是指納稅人在本期銷項(xiàng)稅額中尚未抵扣完,留待下期繼續(xù)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,該數(shù)據(jù)應(yīng)與“應(yīng)交稅金–應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目借方月末余額一致

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你好 問(wèn)下專管員退的是什么稅 一般不查賬?
2021-06-01
你好 1. 查是否多繳納稅費(fèi) 。 你現(xiàn)在確定你們的收入 是多少 。 稅費(fèi)應(yīng)交多少。 你實(shí)際繳納了多少。 比如增值稅 你就看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借貸方科目 。 借方表示多繳納了 。 退稅的話 去當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局就可以申請(qǐng)退稅的。
2020-09-23
您好,是退所得稅 嗎?不想退稅就增加成本費(fèi)用即可
2024-04-29
同學(xué)你好 你們直接回復(fù)稅務(wù)局不退稅金了。稅務(wù)一般會(huì)回復(fù)你讓你修改報(bào)表,按照稅務(wù)的意思做相關(guān)的報(bào)表修改就可以了。
2020-12-29
同學(xué),你好 稅負(fù)率 =實(shí)際交納稅額/不含稅的實(shí)際銷售收入×100%. 你用這個(gè)公式
2023-03-15
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