您好,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以
小規(guī)模納稅人減按1%征收,減免的2%增值稅需要做賬嗎?
小規(guī)模增值稅減免后,需要做分錄嗎?怎么做?
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表需要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
老師,小規(guī)模納稅人,季度不超30萬(wàn),減免增值稅,減免的增值稅需要做賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模企業(yè)減免的增值稅金額需要做賬嗎?具體分錄是什么?
老師,現(xiàn)金流量表,比如說(shuō)24年還一筆借款300萬(wàn),又帶出一筆300萬(wàn),表里借款和還款那里要不要填進(jìn)去,還是什么都不填
買(mǎi)了一張5000元的購(gòu)物卡,贈(zèng)送給客戶,需要代交個(gè)稅嗎
?您好老師向您請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司目前有三位股東(兩位是國(guó)內(nèi)自然人股東,一位是國(guó)外自然人股東。目前國(guó)內(nèi)股東A和國(guó)外股東C已部分出資,國(guó)內(nèi)另外一位股東B,一直未出資,現(xiàn)在B股東把股份轉(zhuǎn)給國(guó)外C股東,這樣需要交印花稅或個(gè)稅嗎,核算方式麻煩老師指點(diǎn)一下!
老師,我想問(wèn)下我們承接了一個(gè)機(jī)械加工的業(yè)務(wù),不過(guò)我們不直接做,我們分包給另外一個(gè)A公司來(lái)實(shí)際加工,A公司給我們開(kāi)具機(jī)械加工的發(fā)票,我們?cè)俳o客戶開(kāi)具機(jī)械加工的發(fā)票可以么?
董孝彬老師:制造企業(yè)做經(jīng)營(yíng)分析和財(cái)務(wù)分析,分別從哪些點(diǎn)去做啊,有沒(méi)有整體思路,展開(kāi)說(shuō)說(shuō)看。特別一些細(xì)節(jié)
老師 請(qǐng)問(wèn) 繳個(gè)稅怎么做分錄
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎么是負(fù)數(shù)呢
請(qǐng)問(wèn)裝修發(fā)票開(kāi)票要求,要備注嗎
2024年有一筆出口業(yè)務(wù),去年當(dāng)時(shí)沒(méi)有做退稅勾選,如果現(xiàn)在返回去去年修改申報(bào)表申報(bào)無(wú)票收入,在今年做退稅勾選在開(kāi)具出口發(fā)票這樣可以退稅嗎
老師,監(jiān)理公司,甲方有一部分監(jiān)理費(fèi)不付款給我們了,按照一定的折扣比例付。那么不付款的這部分我該計(jì)入什么科目呢?
老師,所有不都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?我不太明白這個(gè)什么意思
這個(gè)就是把損益類的轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面
本年利潤(rùn)怎么會(huì)這么少,我的怎么這么多
數(shù)怎么差這么多呢
算錯(cuò)了,用收入減去上面的成本費(fèi)用就是利潤(rùn)
我錯(cuò)了,還是他錯(cuò)了
要看他轉(zhuǎn)的是當(dāng)期的還是當(dāng)年所有的,你給我看的只是當(dāng)期的吧
快賬軟件怎么沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn)
就這一年的,之前沒(méi)做過(guò)賬,這個(gè)做的是23年12月的賬
這個(gè)是快賬的客服,您需要問(wèn)下他