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你好老師,本月進項是52580.08,銷項是211434.58,本月需繳納19353.64元增值稅,怎么做分錄,謝謝

2025-08-16 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-16 13:45

結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-16 13:45

按我這幾步來寫就可以了,前面是入費用和成本是正常寫,這個是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

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嗯,你好,你銷項大于進項的話,你只需要把應(yīng)該交納的增值稅計入借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個科目就可以。
2022-03-01
同學(xué)您好, 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;其他收益
2020-12-06
88萬-80萬-1000?1500?6000 繳納的增值稅是這些, 然后你當(dāng)時留底稅款在哪個科目掛著。
2024-02-20
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項20 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項15 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸,銀行存款5
2022-07-07
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
2024-07-08
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