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您好~咨詢下:餐飲消費,如果消費卡充值1000,贈送100,這種一般發(fā)票要怎么開具,會計賬務(wù)處理,一般怎么確認(rèn)收入?

2025-08-15 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-15 09:27

可實際消費時再開發(fā)票

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快賬用戶4870 追問 2025-08-15 09:38

需要先開具

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齊紅老師 解答 2025-08-15 09:40

開預(yù)付卡發(fā)票,金額按1000元開

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快賬用戶4870 追問 2025-08-15 11:09

老師,兩個問題:一是贈送的100,不考慮嗎?二是預(yù)付卡發(fā)票,票面與正常發(fā)票有什么不一樣嗎?這個不可以直接開發(fā)票嗎?

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借銀行存款1000 銷售費用300 貸預(yù)收賬款1300 消費多少 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅 2借主營業(yè)務(wù)成本、酒水 貸銀行存款 3借管理費用福利費, 貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸預(yù)收賬款 自己消費的借預(yù)收賬款貸銀行存款等 招待的借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
2025-02-11
充值時分錄:借 銀行存款990 財務(wù)費用10 銷售費用100 貸 預(yù)收賬款(卡號?姓名)1100 (這個是對的) 消費時:借:預(yù)收賬款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入300 問題一:會計分錄這樣做對么?分錄應(yīng)該以下。 借:應(yīng)收賬款。 貸:主營業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅。 減免對應(yīng)的增值稅時,分錄為。 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅。 貸:營業(yè)外收入—稅收減免。 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入?是的 問題三:消費時貸計的應(yīng)交稅費按照收入來計算稅費么?現(xiàn)在小規(guī)模開普票免稅的,按照以上老師分錄做
2022-10-06
你好 ;? ?1. 如果你買來送人直接計入管理費用-招待費去核算 ;? ?主要是看你買來的用途是什么; 如果買來 直接送人直接計入費用去 ;??
2022-02-14
你好,同學(xué)。你的收入和負(fù)債的處理是沒問題的,你這積分是哪里來的,電商平臺 贈送的,后面電商是否會補償這塊兒?
2020-10-20
你好 ;1. 給提成? ? 做借銷售費用貸銀行存款? 記得開票給你? 2.? ?你們這個充值業(yè)務(wù) 是啥情況 ? 手續(xù)費是 平臺收取的嗎??
2022-02-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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