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老師,這種票怎么做賬,抽中獎的粉絲收到貨,我們就把這筆款付給這位粉絲,并叫她向品牌商開具我司發(fā)票

老師,這種票怎么做賬,抽中獎的粉絲收到貨,我們就把這筆款付給這位粉絲,并叫她向品牌商開具我司發(fā)票
2025-08-14 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-14 17:03

賬務(wù)處理步驟 計提返現(xiàn)成本(消費者收貨觸發(fā)返現(xiàn)): 借:銷售費用 —— 營銷推廣費(預(yù)估返現(xiàn)額) 貸:預(yù)計負債 支付返現(xiàn): 借:預(yù)計負債 貸:銀行存款 收粉絲發(fā)票(合規(guī)發(fā)票,如服務(wù)費): 借:銷售費用 —— 營銷推廣費(差額調(diào)整,若有) 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額,可抵扣時) 貸:無(沖平預(yù)提或補記差額)

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快賬用戶9850 追問 2025-08-14 17:06

視同銷售嗎,老師

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齊紅老師 解答 2025-08-14 17:08

同學(xué)你好 對的 視同銷售

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快賬用戶9850 追問 2025-08-14 17:29

老師這不是應(yīng)該算我們的運營成本嗎,如果沒有這些活動,我也不會有這么多業(yè)績,傭金收入也沒有,這不算無償吧怎么要視同銷售呢

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齊紅老師 解答 2025-08-14 17:33

貨出去了不收錢不是嗎

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快賬用戶9850 追問 2025-08-14 17:47

那我的收入更高了呀,不是變相的提高了收入,不屬于免費送啊,

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齊紅老師 解答 2025-08-14 17:55

這個必須是視同銷售,稅法就是這樣規(guī)定的,你可以問問稅局

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快賬用戶9850 追問 2025-08-14 18:01

這里是你們返現(xiàn)給客戶,品牌方給你們開票。 品牌方那邊是要做收入的哦。

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齊紅老師 解答 2025-08-14 18:02

同學(xué)你好 你是中間方的嗎

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快賬用戶9850 追問 2025-08-14 18:35

我公司負責(zé)帶貨呀,從中獲得傭金

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齊紅老師 解答 2025-08-14 18:37

那你就按收到的錢來做 不需要你做視同銷售的

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快賬用戶9850 追問 2025-08-14 18:46

收到的商品的票怎么做賬呀

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齊紅老師 解答 2025-08-14 18:50

你們收到商品票?這個不開給你們哦

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快賬用戶9850 追問 2025-08-14 18:52

那如果開了呢,畢竟這個是我們?nèi)~返給燁的商品錢

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齊紅老師 解答 2025-08-14 19:19

那你只能算購進的然后計入招待費

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齊紅老師 解答 2025-08-14 19:19

視同銷售計入招待費

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快賬用戶9850 追問 2025-08-14 19:27

分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-08-14 19:29

借庫存商品貸銀行存款 借銷售費用招待費貸其他業(yè)務(wù)收入貸銷項

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快賬用戶9850 追問 2025-08-14 19:33

視同銷售嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-14 19:36

對的,這個是視同銷售

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你好;? ? ?借銷售費用-? ?宣傳服務(wù)費 貸銀行存款; 要開票給你哈? ?
2022-07-13
你要做暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)成本的,會計上講究權(quán)責(zé)發(fā)生制,等發(fā)票到了,再對金額做調(diào)整
2020-09-24
你好;? ? ?租金是好久的租期; 看是否要分攤下? ?
2023-02-09
您好! 把往來從A轉(zhuǎn)移到B公司,分錄是 借:預(yù)付賬款—B公司 貸:預(yù)付賬款—A公司 附上兩家公司的轉(zhuǎn)讓協(xié)議,并再與B公司重簽合同。
2020-12-22
拿到發(fā)票這個做沖掉暫估借 庫存商品負數(shù) 貸 應(yīng)付賬款—暫估負數(shù),按發(fā)票做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
2020-10-11
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