賬務(wù)處理步驟 計提返現(xiàn)成本(消費者收貨觸發(fā)返現(xiàn)): 借:銷售費用 —— 營銷推廣費(預(yù)估返現(xiàn)額) 貸:預(yù)計負債 支付返現(xiàn): 借:預(yù)計負債 貸:銀行存款 收粉絲發(fā)票(合規(guī)發(fā)票,如服務(wù)費): 借:銷售費用 —— 營銷推廣費(差額調(diào)整,若有) 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額,可抵扣時) 貸:無(沖平預(yù)提或補記差額)
老師,我公司去年4月收到一張匯票,我們老板當(dāng)時沒給客戶開票,然后把這張匯票背書轉(zhuǎn)讓給了我們供貨商,然后供貨商也沒有給我們開發(fā)票?,F(xiàn)在我們客戶又要我們開票,我們開了票怎么做賬??!雖說我們開了票,但是客戶去年就用匯票付了款,不會再打款了,我現(xiàn)在該怎么做賬,才能把這筆錢平掉
老師,我們向?qū)Ψ劫忂M商品,對方還沒開具發(fā)票我們也還沒付款,但是商品我們已經(jīng)收到并銷售出去且開具發(fā)票,那到時候我要怎么做賬呀,那這樣就不能結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品了嗎
老師,我們公司一直跟同一個供貨商拿貨,拿貨是我做分錄 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應(yīng)付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發(fā)票,因為我們一直有拿貨,他開的票跟我應(yīng)付賬款的額度對不上,這種我拿到發(fā)票時候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢
老師,你好,就是5月我們付給了A一筆貨款,本來應(yīng)該A給我們提供商品,(當(dāng)月做賬了,預(yù)付賬款A(yù)公司掛賬了)然后8月A把這筆債務(wù)轉(zhuǎn)讓給了B,她們寄來了一個轉(zhuǎn)讓協(xié)議,就等于現(xiàn)在該B給我們提供商品,也是B給我們開發(fā)票。 她們自己協(xié)商的轉(zhuǎn)移所以我們也不用給B再付款。 然后我該怎么把往來轉(zhuǎn)移到B的賬面上呢 借:預(yù)付B公司 貸:預(yù)付A公司???
老師,這種情況怎么記賬,我公司通過甲公司平臺把產(chǎn)品賣給客戶,一般發(fā)出商品后半個月客戶把錢就給了甲公司,但是半年后甲公司才通知我們開銷項票,甲公司才付款給我們,我開出發(fā)票才記主營業(yè)務(wù)收入,那中間發(fā)出商品那怎么記賬呢
我們公司更換法定代表人,前提的協(xié)議是財務(wù)不更換出納人員?,F(xiàn)法定代表人更換好后就把銀行的U盾全換了,也不肯交。有什么辦法罷免嗎,大股東的是之前的法定代表人,占比56.2%,能直接開股東會罷免他的職務(wù)嗎?
2月份公司的發(fā)票開錯了開給法人可以抵成本,怎么作廢
老師,收到稅務(wù)那邊的短信,這個我需要做變更嗎?沒有做變更會有影響嗎?
請問EXW成交方式下1萬美金,雜費700人民幣,出口發(fā)票備注:出口銷售總額1萬,幣種美元,EXW價1萬,雜費700元人民幣(買方承擔(dān)),再是合同號匯率可以嗎,是不是沒有特別要求就這樣可以嗎?
北京增值稅申報,過了申報期更正申報需要補交稅款,之前勾選進項需要取消重新勾選,操作步驟
老師,這道題為什么答案選擇C,收入按成本履約進度確認時,為什么先減去5000,然后又再加上5000?
售賣消防器材小規(guī)模公司可以開一個點的的普票嗎?
你好老師,本月進項是52580.08,銷項是211434.58,本月需繳納19353.64元增值稅,怎么做分錄,謝謝
提前退租,導(dǎo)致有一部分押金房東不退,這部分損失計入什么科目
異地申請的外管證,申請完以后,在網(wǎng)上報驗,咋報驗,
視同銷售嗎,老師
同學(xué)你好 對的 視同銷售
老師這不是應(yīng)該算我們的運營成本嗎,如果沒有這些活動,我也不會有這么多業(yè)績,傭金收入也沒有,這不算無償吧怎么要視同銷售呢
貨出去了不收錢不是嗎
那我的收入更高了呀,不是變相的提高了收入,不屬于免費送啊,
這個必須是視同銷售,稅法就是這樣規(guī)定的,你可以問問稅局
這里是你們返現(xiàn)給客戶,品牌方給你們開票。 品牌方那邊是要做收入的哦。
同學(xué)你好 你是中間方的嗎
我公司負責(zé)帶貨呀,從中獲得傭金
那你就按收到的錢來做 不需要你做視同銷售的
收到的商品的票怎么做賬呀
你們收到商品票?這個不開給你們哦
那如果開了呢,畢竟這個是我們?nèi)~返給燁的商品錢
那你只能算購進的然后計入招待費
視同銷售計入招待費
分錄怎么做
借庫存商品貸銀行存款 借銷售費用招待費貸其他業(yè)務(wù)收入貸銷項
視同銷售嗎
對的,這個是視同銷售