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老師,我們單位去年買的車花了120萬,今年往外銷售的話呃,賣60萬合適嗎?這個價格,稅務(wù)那邊有要求嗎

2025-08-14 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-14 15:48

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2025-08-14
您好,是這樣的? 借 應(yīng)收賬款? 3? ?銀行存款 10? 貸 主營業(yè)務(wù)收入13?
2023-07-20
1.銷售收入沖紅并重新開具:去年收入40萬,今年沖紅后重新開具了60萬的銷售收入。這一部分的會計處理可能會涉及到以下幾個科目: ● 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款) -60萬 ● 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -60萬同時,去年確認(rèn)的收入和成本也需要沖銷: ● 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款) -40萬 ● 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -40萬此外,還需要確認(rèn)去年的成本: ● 借:主營業(yè)務(wù)成本 -3萬 ● 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) -3萬 1.材料成本開具錯誤:去年材料成本開具錯誤,今年收到對方的負(fù)數(shù)發(fā)票。這一部分的會計處理可能會涉及到以下幾個科目: ● 借:銀行存款(或應(yīng)付賬款) -3萬 ● 貸:原材料 -3萬 如果要調(diào)整這些賬目以符合未分配利潤的要求,可以考慮以下步驟: 1.首先,將去年和今年的收入、成本和費用等賬目進(jìn)行沖銷和重新確認(rèn)。 2.然后,根據(jù)實際情況確認(rèn)未分配利潤金額。如果去年和今年的賬目調(diào)整后仍有未分配利潤金額較大,可以考慮進(jìn)行稅務(wù)籌劃,以降低稅負(fù)。 3.最后,根據(jù)調(diào)整后的賬目編制財務(wù)報表,并按照稅務(wù)局的要求提供相應(yīng)的資料進(jìn)行更正
2023-10-16
車管所說按照1000出售 但是稅務(wù)那邊應(yīng)該過不去 因為不是市場價格 涉及到稅款的流失
2020-06-11
印花稅:本月簽合同,本月按采購與銷售總金額的萬三交。 增值稅:貨物移送當(dāng)天就需交,不是 25 年 1 月收付齊后,計稅依據(jù)為不含稅銷售額,稅率依公司情況和貨物類別定。 企業(yè)所得稅:按年計算,月度或季度預(yù)繳,此業(yè)務(wù)影響預(yù)繳和匯算清繳金額,采購成本等符合規(guī)定可稅前扣除。 附加稅:以實際繳納的增值稅等為計稅依據(jù),與增值稅同時繳納,非 25 年 1 月
2024-12-27
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