用 “材料成本差異” 科目調(diào)整: 入庫時,按實際采購價記應(yīng)付賬款(保證往來準確),按加權(quán)平均價記庫存商品,差額計入 “材料成本差異”。 出庫時分攤該差異,不直接調(diào)整往來。 往來以實際交易為準,差異體現(xiàn)在成本核算中,不影響對賬。
老師,我想請教一下,我們是商貿(mào)型企業(yè),然后我做賬的時候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有按照加權(quán)平均順延下去做,大概按照主營業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會計結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒做,我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補出來后發(fā)現(xiàn),按照加權(quán)平均計算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬。但是實際庫存其實沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實際庫存估計也就20-30萬。這個我怎么辦啊,不會操作了
請問,采購每天有報送贈送的商品數(shù)據(jù),因為日期不同,我用的就是加權(quán)平均單價來算每期贈送的金額,就是移動加權(quán)平均;而報廢數(shù)據(jù)是月尾才報上來,那報廢金額我就是用全月加權(quán)平均來算,那么問題來了:就是我在做銷售毛利表時,表中有個加權(quán)均價,我在表中把贈送和報廢的金額合并一起用這個加權(quán)均價算出來了,這和我分開贈送和報廢這兩部分數(shù)據(jù)的合計金額不一致了,那究竟用哪個更能準確反映毛利呢?比如商品A,是4月20日贈送了,我就用到19號為止的移動加權(quán)單價算出20號的贈送金額,但在毛利表中的均價是用(上月庫存金額+本月購入金額)/(上月庫存數(shù)量+本月購入數(shù)量)得出,這兩個金額不一樣,就導(dǎo)致用這兩個金額算出的毛利不一樣,究竟哪個更準確?
老師,請問下我們公司23年上半年1-7月都是用加權(quán)平均數(shù)的方法來計算成本的,但是8-12月因為進銷存有點亂沒理清楚對不上,我們就用采購價做了成本價,現(xiàn)在賬面上的庫存數(shù)就和實際的對不上了,而且還成了負數(shù),現(xiàn)在要調(diào)整應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,供應(yīng)商由于內(nèi)部原因從數(shù)月前合作開始的銷售價格全部開錯給我們了,現(xiàn)在需要進行調(diào)價,現(xiàn)在有這么一個情況,我們合作以來采購的產(chǎn)品有些已經(jīng)庫存清零了,有些還有庫存,如果使用采購價格調(diào)整單的話在系統(tǒng)的進銷存報表里面就會出現(xiàn)沒有數(shù)量但是有金額的這個情況;另外一些有庫存的產(chǎn)品就會出現(xiàn)兩個采購價格需要重新核算成本;對于我們內(nèi)賬來說,如果有需要考慮到庫存金額問題的話應(yīng)該如何處理這個問題比較好
①供應(yīng)商調(diào)整之前的采購價格,因為操作步驟過于繁瑣反結(jié)賬不現(xiàn)實,其次反結(jié)賬跟當(dāng)時供應(yīng)商提供的月度對賬單的數(shù)據(jù)就會出現(xiàn)差異,所以這個行不通; ②我們公司對于同一款產(chǎn)品同一個采購單價的話作為同一個批次處理,并不是使用加權(quán)平均法,所以如果我使用系統(tǒng)自帶的“采購價格調(diào)整”單據(jù)調(diào)整的話就會打亂了對應(yīng)產(chǎn)品的全部價格,所以這里又是一個問題 ③我們的系統(tǒng)如果你單純使用140501憑證分錄的話到月底結(jié)賬生成資產(chǎn)負債表的時候進銷存報表的庫存商品金額就會跟資產(chǎn)負債表欄存貨的金額出現(xiàn)差額,差額=單獨使用140501分錄憑證的金額 所以,如果供應(yīng)商對以前產(chǎn)品進行調(diào)價的話,在不觸及以上三點情況的情況如何才能妥善處理供應(yīng)商調(diào)價的金額?(內(nèi)賬,供應(yīng)商不會開具發(fā)票)
老師好!我們單位是每月1-10日報銷上月的差旅費及代墊費用,比如9月10號之前整理8月份所有的報銷,那我這筆分錄應(yīng)該記在8月份還是9月份呢?
#提問 老師:網(wǎng)店沒有進出票據(jù),憑什么做賬務(wù)處理?
老師,公司買車,通過法人銀行卡還車貸的利息需要調(diào)增嗎?
老師,技術(shù)服務(wù)費做管理費嗎,金額有限制嗎
老師,給對方公司開了增值稅發(fā)票,對方微信轉(zhuǎn)過來了,可以做賬嗎
電子稅務(wù)局填寫跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,提交后稅務(wù)局會給打電話什么的嗎 合同沒有編號,寫無是不是就可以
老師,我們工程公司的,用那些系統(tǒng)收應(yīng)收票據(jù)那些平臺的年證書費,可以做辦公費嗎?
老師您好,我們公司是生產(chǎn)苗木的,24年過年的時候買了一批鮮花,放在苗木成本里了。今年25年 領(lǐng)導(dǎo)要求把這批苗木銷賬,已上會。應(yīng)該怎么寫記賬,做分錄
老師,建設(shè)公司銷售自己的車給個人,怎么入賬,怎么報稅,涉及哪些稅,開票稅率是多少?
請問老師如果老板問去年還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個數(shù)據(jù)呢?
老師,如果賬上沒用過這個科目,可以用損益調(diào)平嗎?
同學(xué)你好 這個可以的