同學(xué)你好,我給你解答
老師好,申報(bào), 2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),從財(cái)務(wù)軟件里,導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表的年初和2021年資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額數(shù)不一致,這種情況怎么解決呢? 在2021年12月一筆以前年度損益調(diào)整, 這個(gè)填時(shí)以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?是以財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出來的為準(zhǔn)嗎? 答過的老師請(qǐng)不要再接了?。。?!不要接了,想聽聽其他老師的?。〔灰恿?!… 謝謝?。?!
老師,現(xiàn)在在重新建賬。 初始建賬日期我用的是2024-1 我現(xiàn)在用的是2023-12-31的累計(jì)科目余額表的數(shù)據(jù)。 我核對(duì)是2024年度第一期報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)據(jù)。 小規(guī)模納稅人 稅務(wù)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上年期末余額和目前建立的科目余額表的期初數(shù)數(shù)據(jù)不一致。 比如其他應(yīng)收款,應(yīng)收賬款。這是怎么回事?
老師,請(qǐng)問,我現(xiàn)在補(bǔ)報(bào) 2023 年1 季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額 ,對(duì)不上的原因是:當(dāng)時(shí)做匯算清繳的時(shí)候,事務(wù)所的人把資產(chǎn)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的一個(gè)金額,就是把其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)的金額調(diào)到其他應(yīng)收款了,這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對(duì)不上去了,但是我上傳報(bào)表是按照金蝶上來的,現(xiàn)在補(bǔ)上傳 2023 年的報(bào)表,這個(gè)要怎么樣處理呢,是默認(rèn)系統(tǒng)彈出來的數(shù)據(jù)還是說手動(dòng)改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝,否則差評(píng)!請(qǐng)問公司好多進(jìn)項(xiàng)沒有入賬,我想先入原材料,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,目的是把應(yīng)付賬款掛起來,有收入時(shí)且所得稅成本不夠時(shí)才結(jié)轉(zhuǎn)成本,那么我發(fā)票入原材料時(shí)會(huì)不會(huì)影響了資產(chǎn)總額,從而享受不了小微企業(yè)政策?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝我現(xiàn)在看它2月份的賬,驗(yàn)證了下存貨=勞務(wù)成本+生產(chǎn)成本+庫存商品是對(duì)的,用的總賬里面數(shù)據(jù)相加后等于資產(chǎn)負(fù)債表的存貨余額,結(jié)果發(fā)現(xiàn)提示不平 為啥第一季度都申報(bào)了還不平呢
經(jīng)營所得稅申報(bào),有個(gè)AB表,請(qǐng)問有什么區(qū)別,對(duì)應(yīng)的填寫之間,有什么關(guān)系,怎么區(qū)分,如果個(gè)獨(dú)企業(yè)的老板,平時(shí)發(fā)工資報(bào)自己個(gè)稅時(shí)扣除了5000費(fèi)用,是不是報(bào)老板的經(jīng)營所得稅時(shí)就不扣除全年生活費(fèi)用這項(xiàng)60000全年的生活費(fèi)用了
您好,幫忙算下,補(bǔ)交經(jīng)營所得稅稅款33755.752元,補(bǔ)交日期是2022.1.1到22年12.31,請(qǐng)問滯納金是怎么計(jì)算的,麻煩公式具體寫下
甲應(yīng)收乙賬款1000萬,公允價(jià)值900萬,對(duì)方發(fā)行股票抵債,股票公允價(jià)值700萬,甲作為長投入賬,長投怎么做分錄,金額對(duì)多少
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個(gè)最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價(jià)賠償 2,當(dāng)月發(fā)生物流費(fèi)5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償,在當(dāng)月費(fèi)用扣除,實(shí)際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對(duì)方堅(jiān)定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計(jì)入投資收益,怎么可能為0
計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制和市場經(jīng)濟(jì)體制,我記得財(cái)管上有這個(gè)解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個(gè)什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會(huì)計(jì)分錄怎么做?
我的建議是 如果確實(shí)錯(cuò)了,先把賬給調(diào)整了。 稅局的財(cái)報(bào)期初余額不要?jiǎng)印?根據(jù)調(diào)整過后的財(cái)報(bào) 把 正確的數(shù)據(jù)體現(xiàn)在期末余額里