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老師科目余額表有進(jìn)項(xiàng)稅額有銷項(xiàng)稅額,有轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方,怎么沒有未交增值稅呢

2025-08-13 08:29
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-13 08:30

你查一下未交增值稅的明細(xì)賬看看

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你查一下未交增值稅的明細(xì)賬看看
2025-08-13
可以的,可以有余額,你不接轉(zhuǎn)的話就有余額,你也可以把它都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
2024-05-04
一、抵扣稅盤的錢,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 正數(shù) 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 二、本月是需要交稅的,還是不需要交稅的,再寫以下的分錄。
2020-10-20
您好,不能的哦,應(yīng)交增值稅的下級所有余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
2025-03-30
你好 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額,代表有留底稅額的意思 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額,代表需要繳納增值稅的意思 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅余額應(yīng)當(dāng)在貸方?
2022-08-16
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