你好,肯定是再出口報關單上

2025年11月發(fā)現(xiàn)2024年12月有一筆收入2500重復記入了兩次,需要紅沖一個25000元,怎么進行賬務處理和稅務申報。
老師您好。怎么判斷一個支付寶,是企業(yè)支付寶,還是個人支付寶。請幫忙詳細說一下。
出口退稅:請問一下,報關單上的貨值被客戶以貨值和服務費 二部份匯款了。對方改不了付款方式。我們又不想放棄退稅,需要注意什么呢。應該怎么操作
小廠就幾個人,材料進來就領走,做賬還需要材料進銷存嗎
老師好!請問電子稅務局逾期申報,在哪個模塊里面?
單位沒有成立工會,正常計提工會經費,那計提的工會經費一直在賬上放著嗎?發(fā)放福利能用計提的工會經費嗎?
老師,報關單上申報日期是10月25日沒有出口日期是什么意思?是不是還沒有結關。我需不需要申報10月份的收入。
視同內銷和視同銷售不是一個意思吧
我們有個工程發(fā)生扣款項,發(fā)包方針對扣款項給我們開具對應藍字發(fā)票的紅字發(fā)票,我不太懂,這個紅沖應該由我們開具把,收前方還能開具紅字發(fā)票嗎,紅字發(fā)票我們也不能抵扣吧
老師,我想問下我們企業(yè)付了支付寶平臺一筆200塊服務費,這個發(fā)票到哪里申請哈
老師,成交方式是CIF,運費是人民幣2000,保費是人民幣100,報關單商品金額是人民幣19000,發(fā)票應該開多少,免抵退說申報的時候金額是報19000,還是16900啊
扣除海運費當然是16900申報的
那我發(fā)票也應該開16900嗎
是的,開具發(fā)票和申報的金額一致
那我這個發(fā)票要紅沖了,這個月免抵退說申報照19000,等下個月紅沖嗎,還是不報了啊
先不要申報退稅,先按照錯的報了,沖了再開正確的
就是增值稅先按錯的報,是嗎,下個月再沖掉
是的,就是這個意思了