同學,你好
是屬于的
老師,我們是一家物聯(lián)網(wǎng)公司,銷售硬件產(chǎn)品(有嵌入式軟著)并提供自主研發(fā)的控制軟件(純軟有軟著),假設(shè)有合同簽訂:硬件產(chǎn)品58萬,控制軟件38萬(產(chǎn)權(quán)不轉(zhuǎn)移,客戶擁有約定年限使用權(quán)及軟件升級服務、項目部署服務等),這部分純軟的銷售是否合理?
老師好,我公司自己研發(fā)軟件,并且有兩個軟加已經(jīng)認證,我家這個軟件的銷售增值稅都是即征及退,就是增稅能退回百分之十,去年12月,我家銷售自己研發(fā)的軟件680萬,進來的專票,有一部分是軟件,這個是另一個公司,研發(fā)了一半,再給我公司,我倆共同合作研發(fā),這是我公司研發(fā)的軟件的一部分,還有購進的服務器,也是專票.我公司作為固定資產(chǎn),這也是研發(fā)軟件的一部分,還有一部分軟件購進也是專票,然后我公司再繼續(xù)用于研發(fā)一軟件,這個軟件沒有認證,但也是我公司研發(fā)的 老師 這些我公司都走入費用,那進項稅都認證了,能抵扣銷項嗎?,我是說這些大部分都是包含于這個軟件的費用,軟件還享受即征即退增值稅,那這個進項還能抵扣銷項嗎,是不是就廢了,
老師您好,我們購入1*信息技術(shù)服務*軟件維護服務 2*現(xiàn)代服務*技術(shù)維護費 3*信息技術(shù)服務*商用密碼應用安全性評估服務這三個需要交印花稅嗎?1和2這兩個服務相當于是我們買服務請人給客戶安裝軟件,第三個服務是我們有買進賣出,相當于服務代理
老師好!我們是總承包合同的一方,合同為固定總價合同,甲方要求我們的綜合稅率為9%。其實我們公司主要做技術(shù)服務,軟件應用的,為了這個承包項目采購了一大批硬件。我想問一下對于這部分硬件我再賣給我們的甲方時,最好原價出,因為合同是固定總價。如果這部分硬件我加價了,增值稅額也相信增加了,我等于多交稅了,但是從甲方收到的錢還是那么多?第二個問題,對于硬件設(shè)備平進平出,是不是也可以向稅局解釋清的???
老師,我們購入一個硬件,有相應的軟件支持,還有三年質(zhì)保服務,這屬于混合銷售嗎
老師好,小規(guī)模律師事務所合伙人的提酬怎么申報
旅游行業(yè)增值稅申報出現(xiàn)比對不符(非差額)這個要怎么處理
老板和股東出行的機票和住宿老板要求計入差旅費里,但是看出行地點應該是游玩,可以計入差旅費嗎?去云南的,我們是做保潔的,沒有外地業(yè)務,如果非要計入差旅費問題大嗎
老師,電信開的這種發(fā)票在全量發(fā)票里怎么查不到?
老師您好,我公司臨時工收入5000不含稅 ,代扣開增值稅是不是價稅合計開5050?勞務報酬申報個稅5000計算?銀行發(fā)放報酬是按含稅金額5050-個稅如800=4250實際發(fā)工資金額與開票金額5050不一致對嗎? 還是按實際發(fā)放4250開具增值稅呀? 還有勞務報酬是按不含稅收入申報-附加稅對嗎
老師你好,元月份從業(yè)人數(shù)平均人數(shù)怎么算?請老師舉例一下?
老師您好,老板和股東兩個人出行的機票和住宿票可以做到差旅費里嗎?老板不想做到福利費里做到福利費里好像要交個稅的是嗎
生育津貼,是按社保基數(shù)補貼,還是按報的工資額拿補貼的
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司入住交易中心平臺,客戶選擇這個交易中心平臺夠買貨品需要通過一個收款平臺充值后再在我們公司購物,交易中心平臺需要收銷售貨品手續(xù)費,賬戶里沒有錢,收款平臺轉(zhuǎn)款到我們公司,我們再轉(zhuǎn)款到交易中心平臺,這筆賬怎么做
老師,我們公司是做化肥業(yè)務的,現(xiàn)在想做委托加工,就是我們公司購買原材料和包裝,委托其他廠家加工成成品,我們再銷售成品。現(xiàn)在的疑問是:我們銷售成品需要給購買方開發(fā)票,但是我們只有原材料的進項票,怎樣給購買方開銷售發(fā)票呢?
怎么開發(fā)票呢對方,從高還是可以開服務或者貨物
同學,你好
按照硬件開
為啥呢,我們主要是軟件值錢
老師,有財稅文件支持嗎
同學,你好
那就分開開具,出售硬件,也出售軟件
混合銷售不是從主嗎
同學,你好
你這個比較適合分開開票銷售。