需要保留兵填寫一行信息 ?是不是寫錯字了
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認(rèn)證平臺后勾選認(rèn)證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額,減去進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
3月有一份出口的進(jìn)項發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯誤,要紅字發(fā)票,第一次填紅字信息表的時候選了已抵扣,實際應(yīng)該選擇未抵扣,但是當(dāng)時紅字發(fā)票已經(jīng)開出了。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該選未抵扣,就撤銷了原來的紅字信息表并且作廢了紅字發(fā)票,按照正確的信息重新開了紅字發(fā)票。 但是增值稅報表進(jìn)項轉(zhuǎn)出那里還是會顯示數(shù)值,按照第二次的未抵扣的信息表,應(yīng)該不需要轉(zhuǎn)出,這要怎么處理呢
公司8月份升為一般納稅人,一直開的是服務(wù)類專票。11月開具專票金額606341.09,紅沖了小規(guī)模時期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現(xiàn)在申報11月增值稅申報表怎么填寫? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開的是服務(wù)類發(fā)票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報時候又提示要填寫,不然申報不上。
我們公司是運輸公司,客運站給我們公司結(jié)算的時候需要我們提供發(fā)票,我們應(yīng)該開具什么類型的發(fā)票?之前開的是運輸服務(wù)-客票款。但是現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票出來后旅客運輸發(fā)票需要填寫旅客信息,太麻煩了。請問可以替換成什么類型品目的發(fā)票。
老師我們的店鋪從2024年1月起出租,但是到3月份開的發(fā)票。現(xiàn)在房產(chǎn)稅從價計征變更為從租計征但是我們填寫信息的時候會跳出這個提示,是怎么回事我們要怎么操作呢?
用友U8+在應(yīng)收款管理下,銷售發(fā)票已經(jīng)審核生成憑證,現(xiàn)在要作廢發(fā)票,但去銷售發(fā)票查詢里面取消審核時并沒有查詢到發(fā)票,是什么原因,要怎么處理呢
老師我想問下,以往沒有完整差旅鏈條的只有單獨火車票和機(jī)票的都是計入管理費用交通費里的,這樣記賬可以嗎?
老師請問下,火車票可以計入交通費里嗎?還是必須計入差旅費里?
老師,我們是一家再生資源公司,購入汽車怎么做賬,拆分汽車成零件怎么做賬
個稅app里的這個上面收入是扣完五險一金的還是沒扣完的金額呢?
什么樣的科目需要確認(rèn)遞延所得稅費?
老板的火車票可以計入交通費里嗎
老板的火車票可以計入交通費里嗎
企業(yè)是做物業(yè)保潔的,老板拿來自己的機(jī)票和住宿費來報銷,要求全額計入成本里,可以計入交通費和住宿差旅費里嗎?福利費需要申報個稅了,這樣做合理嗎?
請問一下,明細(xì)賬什么情況下登記什么樣式的明細(xì)賬?
信息填錯地方了,填在備注欄了
開具過程中,有提示,無法開具吧