申請(qǐng)高新技術(shù)補(bǔ)貼時(shí),匯算清繳研發(fā)費(fèi)用主要填這幾張表: A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(核心,填明細(xì)); A107010《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(關(guān)聯(lián) A107012 數(shù)據(jù)); A107041《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》(高新技術(shù)企業(yè)必填,含研發(fā)費(fèi)用指標(biāo))。 若 A107012 無(wú)法選擇,檢查是否完成基礎(chǔ)信息表(A000000)填寫,或聯(lián)系稅務(wù) / 系統(tǒng)技術(shù)支持。
您好老師,我們是軟件企業(yè)科技型中小企業(yè)及高新技術(shù)企業(yè),在本月申報(bào)季報(bào)所得稅主表時(shí),研發(fā)加計(jì)扣除要選擇哪個(gè)比例,是75%還是100%,我選擇12提示我科小不在本行填列。選擇13,提示我高新技術(shù)企業(yè)的哪項(xiàng),這要怎么填報(bào)
老師,我們公司21年申請(qǐng)了高新,21年的審計(jì)報(bào)告也有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,但在22年的報(bào)表中并未提現(xiàn)這個(gè)研發(fā)費(fèi)用,我要去哪里查啊,我想知道22年的匯算清繳要不要做這個(gè)審計(jì)報(bào)告,我這塊不怎么懂,所以來(lái)問(wèn)下老師
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下就是高新技術(shù)企業(yè)那個(gè)研究費(fèi)用現(xiàn)在季報(bào)企業(yè)所得稅是不是不能填寫上去企業(yè)所得稅申報(bào)表的,要到做匯算清繳的時(shí)候才可以的呢?
老師,去年12月的時(shí)候公司申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)成功了,我現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳的時(shí)候叫我選擇研發(fā)費(fèi)用支出明細(xì)表填寫??墒俏?024年研發(fā)費(fèi)用沒(méi)有數(shù)據(jù)。而且2024年有的是農(nóng)業(yè)局撥付的專項(xiàng)資金,那個(gè)作為營(yíng)業(yè)外收入里面去了,用于這個(gè)專項(xiàng)資金費(fèi)用也是稅前調(diào)整了。我的研明細(xì)表是不是不用填寫
高新技術(shù)企業(yè),24年房租計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用,但不能加計(jì)扣除,匯算清繳申報(bào)表,填寫到a107041其他費(fèi)用里還是不填寫,研發(fā)設(shè)備折舊費(fèi)我們也沒(méi)加計(jì)扣除(不知道為什么不加計(jì)扣除),但計(jì)入了研發(fā)支出在賬目上,需要填到折舊費(fèi)用里嗎。我們火炬年報(bào),研發(fā)費(fèi)用填的是包括房租和設(shè)備折舊費(fèi)的
老師,小規(guī)模納稅人從微信財(cái)付通支付科技有限公司收到的1分錢是測(cè)試款,怎么寫分錄
公司17年收了款并且開(kāi)了發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)做賬做的預(yù)收賬款,現(xiàn)在一直掛帳預(yù)收賬款,這種情況下,現(xiàn)在怎么調(diào)整賬上?
這老師,這道題能分享一下通俗易懂的話術(shù)?
老師, 問(wèn)題一:我目前,周轉(zhuǎn)材料和低值易耗品是分別設(shè)置了會(huì)計(jì)科目。其中周轉(zhuǎn)材料已經(jīng)按在庫(kù)、在用、攤銷設(shè)置了二級(jí)明細(xì),還要繼續(xù)做三級(jí)明細(xì)嗎? 問(wèn)題二:低值易耗品又按哪些設(shè)置二級(jí)明細(xì)呢?需要設(shè)置三級(jí)明細(xì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工在老家有養(yǎng)老社保,然后跟公司商量不買保險(xiǎn),把錢直接發(fā)給他這樣可以嗎?
老師,個(gè)人出租住房,如果個(gè)人有核定征收的個(gè)體工商戶,房產(chǎn)稅和個(gè)人所得稅有什么優(yōu)惠呢
土地增值稅中,增值率沒(méi)有超過(guò)20%不是免交土地增值稅嗎?
老師,我們已經(jīng)是二級(jí)施工勞務(wù)分包,請(qǐng)問(wèn),有收到一種是個(gè)人稅務(wù)代開(kāi)*建筑服務(wù)*工程勞務(wù)/施工勞務(wù),有收到另外一種是這種勞務(wù)公司給我們開(kāi)的*建筑服務(wù)*工程勞務(wù)/施工勞務(wù),這兩種業(yè)務(wù)發(fā)票都是可以的嗎?
我想問(wèn)一下,進(jìn)出口企業(yè)不是說(shuō)三項(xiàng)要合一,指的是哪三項(xiàng),還有對(duì)應(yīng)的單證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票的產(chǎn)品名稱必須是相符,指的是什么的相符,還是說(shuō)和國(guó)內(nèi)不是進(jìn)出口的企業(yè)一樣,就是說(shuō)你的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的要相匹配,比如, 國(guó)內(nèi)不是進(jìn)出口的企業(yè),進(jìn)項(xiàng)是食品的原材料,而銷項(xiàng)就應(yīng)該是對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)的原材料生產(chǎn)出來(lái)的對(duì)應(yīng)食品,)是不是說(shuō)的這種匹配,進(jìn)出口的單證匹配指的是這種性質(zhì)的匹配。老師,是這個(gè)意思嗎?
請(qǐng)問(wèn)我漏報(bào)了上季度企業(yè)所得稅,公司一直沒(méi)有營(yíng)業(yè),只是開(kāi)在那里,每次都是零申報(bào),這次稅務(wù)局要罰款,我怎么寫申辯理由會(huì)好一點(diǎn)