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老師,我現(xiàn)在剛接手了一家企業(yè),他是制造企業(yè),就是內(nèi)銷+出口,然后我發(fā)現(xiàn)之前那個(gè)會(huì)計(jì)出口額是在增值稅申報(bào)表的第8行(免稅銷售額里),會(huì)影響我后期的出口退稅嗎?

2025-08-11 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-11 14:02

同學(xué),你好
一般不影響的,這個(gè)會(huì)計(jì)之前退稅成功了嗎?

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快賬用戶5720 追問(wèn) 2025-08-11 14:03

還沒(méi)有,一筆都還沒(méi)退

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快賬用戶5720 追問(wèn) 2025-08-11 14:03

首退也還沒(méi)

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齊紅老師 解答 2025-08-11 14:09

同學(xué),你好
生產(chǎn)企業(yè),那應(yīng)該是免抵退。
出口自產(chǎn)貨物,應(yīng)該填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第 三、免抵退稅的第16欄“貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額”欄次。

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快賬用戶5720 追問(wèn) 2025-08-11 14:24

那是需要把它修正回來(lái)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-11 14:28

同學(xué),你好
先不改,看你出口退稅的時(shí)候再看

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