沖回錯(cuò)誤分錄:借:實(shí)收資本(原金額) 貸:其他應(yīng)付款 — 老板(還原為老板借款)。 處理存貨負(fù)數(shù):按視同銷售,確認(rèn)收入(公允價(jià))和銷項(xiàng)稅,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本(負(fù)數(shù)絕對值),分錄: 借:其他應(yīng)付款 — 老板(收入 %2B 稅額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(公允價(jià)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 銷項(xiàng)稅 借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)絕對值) 貸:原材料 / 庫存商品(沖平負(fù)數(shù)) 稅務(wù)上需繳增值稅和所得稅,確保賬實(shí)(庫存 0)一致。
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個(gè)供銷存?之前跟蔡老師說的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫,入成品進(jìn)入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計(jì)他做的賬是,只要是購進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個(gè)庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個(gè)帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問題了,他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會計(jì)它干的時(shí)候。說軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。
老師,我現(xiàn)在接一家做餐飲的,現(xiàn)在還是個(gè)體戶,店子開了幾年了,過一段時(shí)間會注冊公司為小規(guī)模納稅人,有庫存盤點(diǎn)數(shù),但是老板說裝修,購買廚具的錢不用每月做攤銷,每月分紅(目前生意很好),沒有負(fù)債,我想問這樣的怎樣建賬,公司新開業(yè)要不要做實(shí)收資本,還是直接按盤存數(shù)做期初數(shù)據(jù)
我給一家包裝公司做賬,成本不確定。他是一家包裝公司,就是他購買紙,然后和帶鋼,最后在一個(gè)廠里做成那個(gè)桶,紙質(zhì)的桶,然后銷售給廠家,這個(gè)不知道是怎么處理。他的一些發(fā)票就是進(jìn)貨的成本,他是一般納稅人,然后這就是做了幾個(gè)人的工資。但是成本結(jié)轉(zhuǎn)我就是按銷售收入的80%做的,但是這個(gè)是估計(jì)的,就是沒有那個(gè)實(shí)實(shí)在在的,就是咱們就是代理記賬,但是也沒點(diǎn)他那些庫存,就是有多少商品這樣的。
關(guān)于會計(jì)成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現(xiàn)在的成本會計(jì)確說這個(gè)月下了30萬的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個(gè)月時(shí)間,如果按老板說的來核算,庫存原料和當(dāng)月原材料庫存對不上,會計(jì)是怎么核算當(dāng)月成本的呢,她是用當(dāng)月原材料入庫數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫存數(shù),得出的數(shù)就是當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個(gè)月領(lǐng)用原材料是10萬,當(dāng)月銷量就是15萬-10萬成本-費(fèi)用剩余的就是當(dāng)月利潤,下個(gè)月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫單,如果按會計(jì)的方法來核成本的話,沒有出庫單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實(shí)性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
公司剛成立不久,做的食品銷售,賣面包,粽子。軟件記賬。 1,四月份沒有記原材料,所以沒有庫存。像面粉,雞蛋,油,粽葉,江米,蜜棗蛋黃等原材料沒有數(shù)量的。包括使用數(shù)量都是沒有的。庫存商品是買的鵝蛋30個(gè)90元進(jìn)貨,全部銷售出去了,賣了120元。 2,買的所有原材料都記在生產(chǎn)成本里了,四月份的生產(chǎn)成本是10萬元。 3,主營業(yè)務(wù)收入是8920元。 4,沒有成本金額。 5,主營業(yè)務(wù)收入面包是8000元,主營業(yè)務(wù)收入粽子是800元。主營業(yè)務(wù)收入鵝蛋120元。 可是到月底結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候該怎么做???哪位老師能實(shí)質(zhì)性的幫幫忙?!把借貸關(guān)系,金額寫明了!我實(shí)在是撓頭了!在這里拜謝了!
公司法人變更了,要多久進(jìn)行稅務(wù)變更
老板個(gè)人收購了一家公司,包括原材料,產(chǎn)成品等,這些原材料,產(chǎn)成品等用在了老板新注冊的公司上了,做賬的時(shí)候做到了實(shí)收資本里邊,現(xiàn)在稅務(wù)說不能算實(shí)收資本,現(xiàn)在把實(shí)收資本調(diào)整后,存貨賬面是負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)的存貨按照銷售處理,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,怎么做賬呀,現(xiàn)在實(shí)際庫存是0的
請問老師貿(mào)易公司,客戶免費(fèi)送我們一個(gè)樣品我們又免費(fèi)送給國外客戶個(gè)人,海關(guān)報(bào)關(guān)了,沒有發(fā)票,這個(gè)怎么做賬呢
買的東西,有發(fā)票,買的時(shí)候老板已經(jīng)轉(zhuǎn)錢給我們買了,做賬的時(shí)候可以只拿發(fā)票掛老板的賬嗎?需不需要補(bǔ)個(gè)報(bào)銷申請單這些呀
老師,開票內(nèi)容為人力資源服務(wù)和勞務(wù),它倆有啥區(qū)別呢?
老師職工的火車票抵扣,下月在申報(bào)稅的時(shí)候怎么處理。是不是跟電子稅務(wù)局抓取的進(jìn)項(xiàng)稅有差異
工程結(jié)算值是什么意思
老師,我們是承建方,然后找到勞務(wù)公司來施工,為了防止勞務(wù)公司壓扣農(nóng)民工工資,我們公司可以代發(fā)工資嗎?如果代發(fā)的話,需要給農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅繳納社保嗎?
郭老師,殘保金,我怎么算不對,我們?nèi)藬?shù)6人,殘疾人比例0.008,社平工資129383,怎么算出來3726.23
老師,民宿買的客房用品3275.32元,廚房用品8746.03元,衛(wèi)浴用品13233.9元,我不入庫存過度。直接入賬主營業(yè)務(wù)成本,這樣的入賬方法可行不?