8月開的進項不能抵扣7月的
我6月開了一家公司,因為不懂財務,7月8月開了很多發(fā)票出去(真實業(yè)務),但進項發(fā)票我不懂,也沒問供應商要,所以沒多少進項發(fā)票進來,7月8月合起來要交80多萬的稅。國稅電話打來我才知道原來是要進項發(fā)票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我,在我們縣城還是小有名氣的,說叫我們找他代理,問我進項發(fā)票能不能取進來的,我問了供應商,都是可以提供的,因為7月8月我不懂沒問他們要,所以就先沒開給我。然后代理記賬的人說,以后進項發(fā)票取進來,拿來抵7月8月的稅款。我自己上網查了一下,就算9月取進來足夠的進項,也沒法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說她有辦法的,有認識的人。請問是可以稅務局內部操作的么?我怕被騙錢。
老師,在7月所屬期做出口進項抵內銷銷項了,后來我們跟供應商溝通:在9月給我們開了紅字,并且重新開了藍字?,F(xiàn)在有幾個問題:1、收入可以在8月所屬期入賬嗎?(收入入賬時間影響出口退稅嗎?)2、這個紅字進項轉出要在9月份才能做是嗎?3、出口退稅認證進項稅可以在8月所屬期認證9月發(fā)票嗎(供應商9月開的藍字)?
老師,在7月所屬期做出口進項抵內銷銷項了,后來我們跟供應商溝通:在9月給我們開了紅字,并且重新開了藍字?,F(xiàn)在有幾個問題:1、收入可以在8月所屬期入賬嗎?(收入入賬時間影響出口退稅嗎?)2、這個紅字進項轉出要在9月份才能做是嗎?3、出口退稅認證進項稅可以在8月所屬期認證9月發(fā)票嗎(供應商9月開的藍字)?
一般納稅人建筑業(yè)公司,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前會計今年4月份把某簡易征收項目收到的專票抵扣了,12月申報11月增值稅的時候做進項稅額轉出,11月開的是普3%,3萬多增值稅,再加上進項稅額轉出的4萬多,11月得交7萬多的增值稅,可不可以認證一些進項,減少交的增值稅
建筑施工企業(yè),1月我公司開票118萬,申報時交增值稅12萬,一共開了8個項目的發(fā)票,這12萬增值稅如何區(qū)分8個項目各交了多少增值稅,因為在申報時,是銷項?進項,有4個項目抵扣了部分進賬,還有4個項目沒有發(fā)票可以抵扣,當月抵扣的進項中還有其它項目的發(fā)票,就是說不是我公司1月開的發(fā)票之列中
老師,你好,請教下,這個月新成立的公司,這個月需要報稅嗎
老師,工會經費的計稅依據(jù),是應發(fā)工資總額還是實發(fā)工資總額
老師好,勞務報酬適用累計扣和不適用有啥區(qū)別
公司發(fā)工資,員工是黑戶(應該是被起訴限高了),沒有銀行卡,怎么發(fā)工資?扣個人所得稅?
請問應收賬款直接產生壞賬不能收回怎么計賬
去年收到一張加油充值發(fā)票,做賬時管理費用金額少記了一千元左右,這個怎么處理,是否可以用紅字更正法處理
老師,我司七月份買新車一輛,購置稅已繳納,這個月需要申報車輛購置稅嗎
老師,建筑勞務公司員工在項目上出現(xiàn)了意外,此員工只有意外險,需要賠償260萬,想請問,扣除保險報銷的那部分之后 剩下的部分該怎么入賬?是否允許所得稅前扣除呢?
員工工傷報銷是不是屬于職工福利費
如果老板有好幾張銀行卡都有跟公司進行往來,可以一起統(tǒng)計計算嗎,比如是這張銀行欠公司借款,然后公司欠另外一張銀行卡借款,這個不同銀行可以一起計算 最終平嗎
7月是進項,8月是銷項
7月的進項可以勾選正常抵扣
只要進項早于銷項,都可以抵扣,這個會涉及到時候會計和稅法差異不,老師
不存在的哈,直接勾選抵扣就行
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。