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老師您好,我家老會計22.2月份發(fā)放22.1月份工資時,當時有一個員工沒有發(fā),直接掛的其他應付,但是22.8月份給這個員工付款的時候,又重新補計提的工資,(借方:制造費 貸方:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款)現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這個其他應付款科目有余額,要如何調(diào)整呢

2025-08-09 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-09 09:48

借:其他應付款 貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶3842 追問 2025-08-09 09:50

貸方用用以前年度損益調(diào)整科目,月末在結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-09 09:51

可以的,沒問題的哈

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快賬用戶3842 追問 2025-08-09 09:55

如果是小企業(yè)會計準則,這樣調(diào)整也可以吧

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齊紅老師 解答 2025-08-09 09:57

是小企業(yè)會計準則就是我那樣做

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快賬用戶3842 追問 2025-08-09 10:01

老師,我想問一下,我看我家軟件的系統(tǒng)參數(shù)上面寫的是才用小企業(yè)會計準則(2013年頒),但是科目中也是有以前年度損益調(diào)整這個科目的,那我就可以正常使用吧

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齊紅老師 解答 2025-08-09 10:03

嗯嗯,可以正常使用的哈

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快賬用戶3842 追問 2025-08-09 10:06

如果不超過1000元,我可以直接沖減制造費用嗎不調(diào)整以前的利潤了,還是說金額查過多少我我可以直接調(diào)賬,不調(diào)整以前的往年利潤

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齊紅老師 解答 2025-08-09 10:06

可以的,直接在調(diào)整今年的費用就行

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快賬用戶3842 追問 2025-08-09 10:08

那么這個金額超過多少有具體的規(guī)定嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-09 10:08

就是1000元以內(nèi)小金額就可以

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快賬用戶3842 追問 2025-08-09 10:09

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-08-09 10:11

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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借:其他應付款 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-08-09
哦哦 這樣的話 借:庫存現(xiàn)金 貸:管理費用 把這個管理費用 沖回哈
2020-07-29
您好 那您發(fā)放的時候可以這樣寫分錄 借:應付職工薪酬 40000 貸:其他應付款 10000 貸:銀行存款 30000
2020-08-10
同學你好 這個可以的
2022-02-16
是的呢,不涉及個稅,分錄就是這樣的。這款其他應收款要對應。 發(fā)放時4月工資時 借:應付職工薪酬3000 貸:銀行存款2530.12 貸:其他應收款-個人社保469.88
2025-05-21
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