您好,這個(gè)要按稅法的規(guī)定來(lái),不能按公司內(nèi)部定的來(lái)
是收入的千分之五和發(fā)生額的60%,兩者取低數(shù)
例如,招待費(fèi)發(fā)生1萬(wàn)元,按照60%扣除(6000元) 不超過(guò)收入的0.5%標(biāo)準(zhǔn)是6797元。 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎? 借管理費(fèi)用招待費(fèi)1萬(wàn) 貸現(xiàn)金1萬(wàn) 扣除標(biāo)準(zhǔn)是6000,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么提現(xiàn)?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)按發(fā)生額的六成扣除,最多不得超過(guò)銷(xiāo)售收入的千分之五。請(qǐng)問(wèn)是按六成還是千分之五?如果算出來(lái)的數(shù)字不超過(guò)千分之五的情況下。
老師,你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn),一個(gè)是發(fā)生額的60%,一個(gè)是收入的千分之五超標(biāo)的情況,是這樣嗎,如果招待費(fèi)超標(biāo)要怎么處理呢
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么劃分,一般分為銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用-招待費(fèi),這2個(gè)科目分別包含哪些?再就是所得稅稅前扣除的時(shí)候,是不是這個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用-招待費(fèi)正常可以扣,這個(gè)管理費(fèi)用招待費(fèi)需要按發(fā)生額的60%最高不超營(yíng)業(yè)收入的萬(wàn)分之五呢?
老師您好,招待費(fèi)可以扣除的額度不能超過(guò)年累計(jì)銷(xiāo)售額的千分之五對(duì)嗎?比方銷(xiāo)售額兩千萬(wàn),那么本年度可以抵扣的招待費(fèi)不能超過(guò)十萬(wàn)對(duì)嗎,實(shí)際發(fā)生的招待費(fèi)百分之四十需要調(diào)增是這個(gè)意思嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們每個(gè)月的銷(xiāo)售額沒(méi)有全部開(kāi)具發(fā)票,這該如何處理?這在金稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)遺留下來(lái)?
董老師回答,怎么解決,現(xiàn)在帶不出來(lái)她工資,新接手過(guò)來(lái),第一次報(bào)
老師您好!公司認(rèn)繳是1000萬(wàn),實(shí)繳也是10000,請(qǐng)問(wèn)可以按600萬(wàn)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓嗎?
個(gè)體戶(hù)需要做賬做賬嗎
雙休人員工資怎么算怎么計(jì)算
有關(guān)開(kāi)票問(wèn)題 上游賣(mài)給4套系統(tǒng),我開(kāi)出去是分明細(xì)開(kāi)(14個(gè)模塊),現(xiàn)在我要求上游怎么開(kāi)票風(fēng)險(xiǎn)小一些?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在申請(qǐng)辦理了電子口岸卡,我外匯賬戶(hù)了,然后接下來(lái)還要辦理哪些手續(xù),才可以出口發(fā)貨,進(jìn)行報(bào)關(guān)?
我公司用的金蝶kis專(zhuān)業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)在哪里錄,
老師,上個(gè)會(huì)計(jì)申報(bào)唐之濤現(xiàn)在申報(bào)工資帶不出來(lái)她,什么原因,怎么操作
老師,二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,我的意思是超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的部分,還能不能進(jìn)費(fèi)用,如稅務(wù)局核定我司今年招待費(fèi)的限額為100萬(wàn),但我司實(shí)際報(bào)銷(xiāo)了120萬(wàn)元,我是指這多出的20萬(wàn)元按發(fā)生額的60%,也就是12萬(wàn)元,這12萬(wàn)元是否也可以進(jìn)公司的費(fèi)用沖減利潤(rùn)
可以按正常的做賬,匯算清繳按這兩者中低的為限額抵扣,要調(diào)增
也就是說(shuō)這12萬(wàn)元,需要調(diào)增,對(duì)吧
是的, 是的,就是這樣的