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老師,您好!公司本應(yīng)在2022年時(shí)做這筆分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本 500元,貸:其他應(yīng)付款500,剛才查到少做了,到現(xiàn)在來做這筆,正常會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?

2025-08-08 14:00
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-08 14:00

借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶2442 追問 2025-08-08 14:08

應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整50,貸:應(yīng)付賬款50,結(jié)轉(zhuǎn),借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整吧

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齊紅老師 解答 2025-08-08 14:12

你們是企業(yè)準(zhǔn)則吧,那就是這樣的

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快賬用戶2442 追問 2025-08-08 14:23

摘要要怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2025-08-08 14:24

摘要寫調(diào)賬就可以

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快賬用戶2442 追問 2025-08-08 14:27

像這種憑證后面沒什么原始憑證可以的嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-08 14:28

可以的,因?yàn)檫@個(gè)只是調(diào)賬

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借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)付賬款
2025-08-08
您好,借 其他應(yīng)付款? 貸 以前年度損益調(diào)整? ?然后再根據(jù)發(fā)票做今年的
2024-06-13
沒有發(fā)生這個(gè)業(yè)務(wù)還是說沒有拿到發(fā)票?
2025-01-10
你好 ,收到該公司一筆退款23000 借:銀行存款?23000 貸:主營業(yè)務(wù)成本??23000
2022-08-17
您好,把暫估沖銷就好
2022-08-09
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