借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)付賬款

老師,您好。公司2019年暫估了成本,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在2020年在匯算清繳之前收到了成本票。那么分錄我該怎么做呢?
老師,上個(gè)月時(shí)候,我做了一筆借主營業(yè)務(wù)成本—暫估 貸應(yīng)付賬款。這個(gè)月成本票到了,應(yīng)該怎么做分錄
有筆兩筆成本, 借:主營業(yè)務(wù)成本30000 貸:銀行存款30000 還有一筆,借:主營業(yè)務(wù)成本8000 應(yīng)付賬款-公司8000 ,現(xiàn)在又收到該公司一筆退款,23000,這個(gè)分錄怎么做
2022年做了一筆借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付-XX公司,而且當(dāng)年也結(jié)轉(zhuǎn)損益了。今年發(fā)現(xiàn)這筆成本不屬于其自己公司成本,現(xiàn)要重回這筆分錄怎么處理呢?
老師您好,上年做了一筆暫估費(fèi)用原會(huì)計(jì)分錄為:借 主營業(yè)務(wù)成本,貸 其他應(yīng)付款;現(xiàn)在已收到發(fā)票怎么做分錄呢?
老師,你好實(shí)際工作中,買固定資產(chǎn)沒要票,借固定資產(chǎn)貸銀行存款,下個(gè)月計(jì)提折舊,這樣以后可能會(huì)發(fā)生什么樣的后果,我不知道整體下來怎么弄了
麻煩老師回答一下圖片上的問題謝謝。
老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目怎么寫分錄
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號(hào)還是-號(hào)
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些


應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整50,貸:應(yīng)付賬款50,結(jié)轉(zhuǎn),借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整吧
你們是企業(yè)準(zhǔn)則吧,那就是這樣的
摘要要怎么寫呢
摘要寫調(diào)賬就可以
像這種憑證后面沒什么原始憑證可以的嗎
可以的,因?yàn)檫@個(gè)只是調(diào)賬