同學,你好
需要做分錄的
老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費的分錄,借:管理費用-福利費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 ,當時沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出,抵扣了稅,這個月我需要把這個進項稅額轉(zhuǎn)出,那現(xiàn)在分錄該怎么做?
老師接受虛開發(fā)票,增值稅進項轉(zhuǎn)出 發(fā)票 是20年7月份的 ,我這個月申報10月份增值稅 做了進項稅額轉(zhuǎn)出是不是錯誤的
老師你好,麻煩問下,22年的專票,當時入賬時稅額都計入費用了,未進行進項稅額勾選,然后在23年7月不小心勾選認證做進項稅額抵扣了,金額是403元。我現(xiàn)在更正7月份增值稅報表,把這403元稅補交上可以嗎
一般納稅人勾選了小規(guī)時期的進項專票,不更正轉(zhuǎn)出進項稅額那一個月的增值稅報表,而是在報現(xiàn)在增值稅報表中,做進項轉(zhuǎn)出,可以嗎?
老師 我這里有個22年的進項 7月份讓進項稅額轉(zhuǎn)出了 然后繳納稅款了 在7月也把這張發(fā)票開了負數(shù) 再開了正數(shù) 那么這個全部分錄怎么做呢?
老師7月開的發(fā)票有一張錯了,要紅沖。但這里選不了怎么辦!
老師,商品采購,到貨就是直接給到客戶,有跟供應(yīng)商簽了采購合同及客戶簽了銷售合同,請問入庫可以不做賬,而是根據(jù)采購合同和銷售合同來做收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
進銷項結(jié)轉(zhuǎn)到未交分錄摘要怎么寫?
就是綜合保稅區(qū)一般納稅人企業(yè)在進口原材料,加工為成品后出口和內(nèi)銷,整個過程要繳納哪些稅費
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是不是月度不超15萬,季度不超45萬呀?
老師!問一下建筑業(yè)外經(jīng)證每年必須要個稅申報嗎
老師 每個月需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額嗎
老師,請問下有一張進項票金額錯啦,8月重新開,成本7月要入賬,憑證怎么寫,下個月沖紅,重新開憑證怎么寫
老師,我7月份開一張銷項發(fā)票,8月初紅沖了,8月份申報增值稅的時候,這個紅沖的金額是不是還包含在里邊要交稅
退休人員,是一個公司法人,申報工資薪金有沒有什么風險?需要注意什么?
怎么做呢,這屬于當年的
同學,你好
借:費用、庫存商品
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
正數(shù)?那之前購買不是借庫存商品嗎?現(xiàn)在怎么還是借庫存商品?
同學,你好
因為你之前做了進項,現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出,就要把稅額還給庫存商品
哦哦 明白了
拿我以前年度的呢,轉(zhuǎn)出后 繳納了增值稅 滯納金 還補交了匯算清繳所得稅 因為把滯納金調(diào)增了
分錄怎么做
同學,你好
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
借:營業(yè)外支出-滯納金
貸:銀行存款
以前年度 不用未分配利潤科目?
同學,你好
滯納金不用以前年度,滯納金是發(fā)生在本年的
問題是 未交增值稅 用不用利潤分配 未分配利潤?
同學,你好
不用的,增值稅不影響利潤分配 未分配利潤