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Q

老師,今年3月份勾選的22年小規(guī)模期間的進項稅額,然后在這個月申報7月增值稅時 ,把那個進項轉(zhuǎn)出了,這個用不用做分錄?

2025-08-08 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-08 11:55

同學,你好
需要做分錄的

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快賬用戶8359 追問 2025-08-08 12:18

怎么做呢,這屬于當年的

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齊紅老師 解答 2025-08-08 12:19

同學,你好
借:費用、庫存商品
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8359 追問 2025-08-08 12:39

正數(shù)?那之前購買不是借庫存商品嗎?現(xiàn)在怎么還是借庫存商品?

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齊紅老師 解答 2025-08-08 12:40

同學,你好
因為你之前做了進項,現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出,就要把稅額還給庫存商品

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快賬用戶8359 追問 2025-08-08 13:22

哦哦 明白了

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快賬用戶8359 追問 2025-08-08 13:23

拿我以前年度的呢,轉(zhuǎn)出后 繳納了增值稅 滯納金 還補交了匯算清繳所得稅 因為把滯納金調(diào)增了

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快賬用戶8359 追問 2025-08-08 13:23

分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-08-08 13:25

同學,你好
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
借:營業(yè)外支出-滯納金
貸:銀行存款

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快賬用戶8359 追問 2025-08-08 13:47

以前年度 不用未分配利潤科目?

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齊紅老師 解答 2025-08-08 13:52

同學,你好
滯納金不用以前年度,滯納金是發(fā)生在本年的

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快賬用戶8359 追問 2025-08-08 14:15

問題是 未交增值稅 用不用利潤分配 未分配利潤?

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齊紅老師 解答 2025-08-08 14:19

同學,你好
不用的,增值稅不影響利潤分配 未分配利潤

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同學,你好
需要做分錄的
2025-08-08
你好這個是不能抵扣增值稅的嗎
2024-01-23
你好 正常的進項發(fā)票,借:原材料等科目,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目 取得負數(shù)進項發(fā)票,借:應(yīng)付賬款等科目,貸:原材料等科目,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 再取得了正數(shù)發(fā)票,借:原材料等科目,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目
2024-08-26
你好!升為一般納稅人前取得的專票是不可以抵扣的。需要做進項稅轉(zhuǎn)出
2021-04-26
就是在你勾選的那個月的申報做進項轉(zhuǎn)出
2024-02-21
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