你好 你們季度有超過(guò)30萬(wàn)沒(méi)有 ?
小規(guī)模有未開(kāi)票收入,需要在申報(bào)未開(kāi)票收入,這個(gè)在哪里填報(bào)
小規(guī)模未開(kāi)票收入填在哪里申報(bào)時(shí)候
小規(guī)模納稅人的未開(kāi)票收入在申報(bào)表哪里填列
老師,現(xiàn)在小規(guī)模未開(kāi)發(fā)票的收入如何申報(bào),填寫(xiě)在哪里
小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入,在申報(bào)表哪里填
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
都沒(méi)有開(kāi)過(guò)票啊,所以想申報(bào)未開(kāi)票收入
你好 我是想問(wèn)你:你們季度小規(guī)模超過(guò)了30萬(wàn)沒(méi)有。 沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅的。
沒(méi)有啊,不是說(shuō)了嗎,沒(méi)有稅控盤(pán)沒(méi)開(kāi)票啊
你好 沒(méi)開(kāi)票 你上面不是有未開(kāi)票收入嗎 。 我的意思是整個(gè)季度來(lái)說(shuō) 你未開(kāi)票收入%2B開(kāi)票收入合計(jì)是否超過(guò)30萬(wàn) 。如果沒(méi)有超過(guò)。 你填寫(xiě)在免稅銷售額10欄次里面去報(bào)稅。 這個(gè)是免增值稅的。
還有銀行賬戶想做成虧損,這個(gè)怎么做呢
你好 學(xué)員問(wèn)題多 。新問(wèn)題需要重新發(fā)起提問(wèn)了 。