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老師你好,想問下您 ,就是我們在今年5月份的時候,我們給廠家付了一筆滯納金1萬,當時那個財務(wù)軟件做不了憑證,只能以費用的方式處理,就做了費用支出,,但是現(xiàn)在我們要給廠家付款,廠家又用這筆滯納金低了貨款,本應(yīng)該付款19萬,現(xiàn)在用滯納金低了1萬,就再支付18萬,像這種的話應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件,在7月份的時候換的新軟件,現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬
老師我想問一下,就是我們有一筆貨款,他是在我接手之前,打給了供應(yīng)商的貨款,但是客戶還是屬于欠我們的貨款,沒有打,然后我要收回這筆貨款之后,需要把這錢打給之前那個公司,這樣的分錄我該怎么做嗯,貸 :應(yīng)付賬款,借什么,庫存商品嗎
老師,我想問一下,我們2020年開票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分,一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒有把代付的那筆應(yīng)收做上,現(xiàn)在相當于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對方付款時有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
老師好!我們有1筆展會的錢2023年就付過了,但是代賬那邊還給我掛著應(yīng)付賬款,而且她銀行存款余額和現(xiàn)在還能對上,這個應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么平?補的話現(xiàn)在銀行存款減少1筆就和現(xiàn)在銀行余額對不上了。還有我發(fā)現(xiàn)她2023年4月之前的銀流水都沒做賬,4.30日的時候把銀行余額一次性做法人轉(zhuǎn)入銀行,貸其他應(yīng)付款,期間有付展會的費用1萬多,是股東轉(zhuǎn)進的,還收到一筆貨款,也沒記賬,她這樣一筆帶過沒問題嗎?
老師,我們建筑行業(yè),給甲方提供純勞務(wù)服務(wù),那成本就是純?nèi)斯?。這樣真實業(yè)務(wù) 應(yīng)該沒有問題吧? 另外還有一個問題,24年計提了90萬工資,實際發(fā)了30萬,還有60萬未發(fā),預(yù)計25年1月再發(fā)50萬,也就是還有10萬24年工資未付。這樣的情況下,我是否需要在24年年底的賬上紅沖掉多計提的工資,雖然我知道調(diào)表不調(diào)賬,但是應(yīng)付職工薪酬明細賬一直掛著10萬在這里,怕跟以后的工資弄亂了 還是說,就把10萬放那里,反正25年5月匯算前發(fā)完就行,但是就是不知道怎么跟25年工資區(qū)別開來,付的哪些是24年,哪些是25年。怕以后注銷有問題, 老師三個問題,麻煩一一回復(fù)一下,謝謝老師
5月份的工資6月份發(fā)放。先把員工個人所得稅代扣出來,7月份再申報繳納個人所得稅嗎?
老師,員工在個稅和勞動局上投訴了,我要是更正個稅申報表,可以解決問題嗎
我這邊剛剛辦理了股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么去電子稅務(wù)局查看最新的股東信息
老師你好,商品已經(jīng)入庫,發(fā)票未到,暫估入庫的情況下。暫估下面是否需要設(shè)置三級科目
公司每年都需要出一份審計報告嗎?作用是什么
老師,增值稅納稅申報表,我申報好了,不小心被我點了作廢,繳費為0。后來又出現(xiàn)了新的納稅申報要申報,有影響嗎
我是退休人員,退休工資才三千來塊怎么還要扣稅,是廈門財稅庫銀社代扣
這樣操作對嗎請老師指導(dǎo)
老師您好,想麻煩你一下,報個稅時,有一個同事1到2月有專項附加扣除贍養(yǎng)老人每個月1500.報1月2月稅時也抵扣專項附加扣除抵扣個稅了,但是到3月時老人沒了,員工自己把專項附加扣除贍養(yǎng)老人這快給刪除了,導(dǎo)致我在報3到7月有累加個稅了,這時我在讓同事填上贍養(yǎng)老人,9月份能退回稅嗎
以前年度損益調(diào)整只是一個用來過渡的會計科目嗎?
您好,甲方名稱變更后,你需要在賬上做一筆轉(zhuǎn)賬憑證,把原公司名稱下的應(yīng)收賬款余額轉(zhuǎn)到新公司名稱下,分錄是借應(yīng)收賬款-新公司名稱,貸應(yīng)收賬款-原公司名稱,等2025年1月收到部分還款時,再借銀行存款,貸應(yīng)收賬款-新公司名稱,需要附的文件包括甲方工商變更證明、名稱變更通知函、銀行回單和內(nèi)部審批文件,這樣處理既合法又能保證賬務(wù)清晰可查。
好的,謝謝
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!