同學(xué),你好
分開的。
認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的時候只算銷售的稅負(fù),服務(wù)費(fèi)這部分不需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?
沒有進(jìn)項(xiàng)就不用勾選認(rèn)證
老師好,我們是建筑企業(yè)的一般計(jì)稅,這個月沒有開銷項(xiàng)票,但是進(jìn)了一部分進(jìn)項(xiàng)票。這個進(jìn)項(xiàng)需要認(rèn)證不!該怎么報(bào)稅
給客戶做技術(shù)服務(wù),然后發(fā)現(xiàn)他的設(shè)備需要換,客戶從我這里買了設(shè)備,我該怎么開票,是一部分開技術(shù)服務(wù),另一部分開銷售設(shè)備嗎?能不能都開技術(shù)服務(wù)費(fèi)?稅率不一樣,然后我也沒有入庫出庫記錄
老師你好,我咨詢下軟件技術(shù)服務(wù)公司,有一個人工智能技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入200萬(6%稅率發(fā)票),光采購設(shè)備花了110萬(收到13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票),進(jìn)項(xiàng)抵扣的時候發(fā)現(xiàn)有該項(xiàng)目有留抵的情況,這樣子的話會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?還是說要留下一部分在另外項(xiàng)目上抵扣?
老師你好,我們是一般納稅人,收到小規(guī)模納稅人的1%個點(diǎn)的加工費(fèi)普通發(fā)票,是不是也算進(jìn)項(xiàng)可以抵銷項(xiàng),這個普票需要抵扣認(rèn)證嗎,申報(bào)增值稅的時候進(jìn)項(xiàng)稅可以自己加上這1%的進(jìn)項(xiàng)嗎
公司的充電樁收入屬于混合銷售,做賬的時候要按票分別確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎?以及未開票收入在可以區(qū)分服務(wù)費(fèi)和電費(fèi)分別是多少的情況下可以按13%和6%的稅率分別確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎
老師,在申報(bào)24年的殘保金的時候,發(fā)現(xiàn)預(yù)填的人數(shù)為31人,而實(shí)際個稅申報(bào)系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報(bào)時,系統(tǒng)自動取數(shù)錯誤而會計(jì)人員沒有發(fā)現(xiàn)進(jìn)行更改,那現(xiàn)在還可以進(jìn)行更改24年的所得稅匯算清繳申報(bào)表嗎?如果更改,會觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝老師!
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因?yàn)橐ヅ芸蛻?常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報(bào)喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報(bào)表,出準(zhǔn)備報(bào)稅的資料。然后把5月的憑證,報(bào)表,報(bào)稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報(bào)表后,怎樣報(bào)稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
報(bào)稅的時候也是分開的嗎?咨詢費(fèi)就是安開票的6個點(diǎn)交稅?
同學(xué),你好
分開的,在不同欄次