會多交稅的,這個能紅沖的最好紅沖
老師,我公司去年有一些對公付的款,掛了預(yù)付款。對方公司一直沒有開票回來,現(xiàn)在也找不到對方開票了。想要清理了不掛帳,要怎么做呢
老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),2021年就開票了,但業(yè)務(wù)員找不到專票,我就沒上賬,現(xiàn)在對方要錢,就讓他們重新開了一張票,把以前那張紅沖了,現(xiàn)在對方要要回以前的票,這個不合適吧?紅沖就不需要吧
老師您好:請問,我們?nèi)ツ杲o客戶開發(fā)票,對方?jīng)]有付錢,現(xiàn)在對方找銀行貸款,銀行要求出具發(fā)票,去年開的發(fā)票銀行不認(rèn),對方要求我們紅沖重新開,我們現(xiàn)在紅沖重新開的話有沒有風(fēng)險。
老師您好2021年開出去的發(fā)票,對方?jīng)]抵扣沒入帳,我現(xiàn)在想紅沖這三張發(fā)票,這個公司可能以后也不會往出開發(fā)票了,同期也沒有銷售收入,我現(xiàn)在可以紅沖嗎,意思就是這個公司不會在往出開票了,,現(xiàn)在紅沖以前的發(fā)票可以嗎
老師,前年開的發(fā)票,對方把發(fā)票弄丟了,現(xiàn)在對方想叫我們重開,我們沒有發(fā)票紅沖不了吧
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準(zhǔn)備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
老師 票對方找不到了 能沖紅嗎
可以的,可以紅沖紙質(zhì)的,去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失就行