那個不行的,必須要據(jù)實預交的
季度預繳的企業(yè)所得稅,在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時候,是不是可以扣除?(例如第一季度繳納了10萬元企業(yè)所得稅,第二季度季度算出來應納稅額是30萬,那第二季度實際繳納所得稅就是20萬?)@郭老師
老師,我這個季度的企業(yè)所得稅是有利潤的,要交企業(yè)所得稅,如果后面季度是虧損的話不用交企業(yè)所得稅,是不是24年匯算清繳的話可以調的
老師你好,如果一季度預繳了所得稅7萬,到了四季度如果需要繳納所得稅3萬的話,四季度的3萬元是不是就跟一季度的7萬元一樣預繳,然后在匯算清繳的時候清算,多退少補呢。
老師你好,公司一般納稅人銷售煤炭,2023年一二季度繳納所得稅9700元,三四季度由于沒有銷售虧損,全年就是虧損5萬。24年5月份如果23匯算清繳涉及到退稅,如果我們不退稅在二四年一季度繳納的所得稅可以沖抵這二三年的已繳納的所得稅款嗎 還是必須得先退后交呢
小規(guī)模納稅人,季度企業(yè)所得稅按25%繳納,匯算清繳的時候如果不超300萬,是可以退稅的嗎?直接退回企業(yè)賬戶上嗎?
老師,請問稅務局系統(tǒng)有些普通發(fā)票是不是可以不用做賬?
老師,我這邊還有個問題: 現(xiàn)在這個法人要轉讓給別人,他現(xiàn)在是處理材料發(fā)票暫估的金額,他要開進來去沖!現(xiàn)在把這筆暫估材料發(fā)票處理好,賬上也就沒什么問題了! 現(xiàn)在的問題是:老板不理解,他的進項發(fā)票抵扣的還有這么多,為什么還缺材料發(fā)票! 備注(手上的材料發(fā)票都已經(jīng)入賬,只是還未抵扣) 現(xiàn)在他也不開銷售發(fā)票出去! 這個原因怎么理解好! 我已經(jīng)和老板解釋了:暫估和抵扣是兩碼事! 只是老板還是沒法理解! 老師,我也不知道這個原因該怎么分析麻煩老師站在老板思考問題的角度怎么分析給他聽!
老師您好。請問出口貨物。貨運公司給我們開的運費發(fā)票稅率為免稅。這個對退稅有影響嗎?
老師,我們公司是6月份倒閉結束養(yǎng)老保險的,并辦理了失業(yè)保險,失業(yè)保險說要我們8月份才能領取,因為7月份要清賬,所以7月份有兩個員工還沒走,問題是他們這個8月份已經(jīng)不在這家公司上班了,上個月是最后一個月,老板昨天把7月份工資改成勞務費發(fā)給他們了,沒有申報個稅,這個對公司有沒有影響,需不需要公司下個月或者年底交稅?對他們有沒有影響?以后需不需要他們自己補交個稅?或者我能不能下個月申報個稅的時候把他們報上去,對他們領失業(yè)保險有沒有影響?
32期里面劉宏偉老師的直播課怎么看不見了
老師好,營業(yè)執(zhí)照期限變更,從哪里看年檢還是不年檢那
老師我們有個監(jiān)理公司,這家監(jiān)理公司是我們老板和別人合伙的,2025年開始合伙的,2025年之前的監(jiān)理費單位收到就要給另外一個股東,請問這個監(jiān)理費我怎么怎么給那個股東
電子稅務局上怎么變更財務負責人?
老師你好,我是外貿出口企業(yè),情況是這樣的,我們出口的貨品是雞蛋類,比較重。基本只能找物流公司運輸。問題1:從廣東省珠海市出口到香港,基本就是走公路的,公路沒有提運單,只有貨物的載貨清單,然后我們走的汽車,這個車是香港的車,不然進不去香港,但他們想在香港和珠海兩地跑的話那必須是要兩地牌,他們?yōu)榱俗錾?,大陸的車牌是租有資質公司的。相當于車是這個老板個人在香港買的,大陸車牌是掛靠國內的物流公司A,這個老板在大陸也開了一家物流公司B。我司結算和開票那些都是對接公司B。過關的載貨清單上需要蓋國內的物流公司章,他們蓋的是A公司的,那就會跟我們與B公司結算的不一致。這個有沒有影響?
老師零售行業(yè)。不生產(chǎn)。他們的賬務大概是怎么做的,有erp系統(tǒng)