下午好親!這個(gè)正常的,沒關(guān)系!比如匯算清繳納稅調(diào)整導(dǎo)致的
請(qǐng)問老師,在21年做賬的時(shí)候,有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄,用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?,F(xiàn)在21年結(jié)賬以后,資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個(gè)金額,但是利潤表里沒體現(xiàn),比如未分配利潤年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬,但是本年凈利潤是7萬,中間相差的2萬就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況,我在申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,填財(cái)務(wù)報(bào)表,會(huì)提醒我報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),但是這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額又是真實(shí)存在的,這個(gè)怎么處理呢?
老師,7月用了以前年度損益調(diào)整科目也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤里,大概金額是二十多萬,但現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了,資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤+利潤表期末凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤,這個(gè)勾稽關(guān)系對(duì)不上,差了兩百多萬。我這邊有可能是哪里弄錯(cuò)了呢?我已經(jīng)看了好多次了沒檢查出哪里出錯(cuò)了,請(qǐng)老師指教
余額表 利潤分配-未分配利潤 期初余額貸方 148707.28 資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤年初余額154096.04。這兩表數(shù)據(jù)不一致,是不是去年年底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒有帶過來數(shù)據(jù)呢。我也不知道哪里出了問題,老師可以指導(dǎo)我一下嗎。我看這兩數(shù)的差正是去年前任會(huì)計(jì)以前年度損益調(diào)整的數(shù)
老師問一下合作社臺(tái)賬里面,結(jié)賬以后系統(tǒng)導(dǎo)出的成員權(quán)益變動(dòng)表里的未分配盈余金額為負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配盈余是0,兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,看著成員權(quán)益變動(dòng)表里的未分配盈余金額是以前年度所有分配掉的合計(jì)數(shù),總計(jì)負(fù)了77萬,但是資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配盈余卻是0(凈利潤是5萬,已經(jīng)分配掉了),這是什么原因,未分配盈余負(fù)這么多正常嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤負(fù)7萬左右,當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額金額負(fù)40萬左右,相差很大,正常嗎,請(qǐng)問有哪些原因?qū)е逻@個(gè)差異呢
公司注銷流程是怎么樣的,詳細(xì)文檔
老師,辦個(gè)餐飲店?duì)I業(yè)執(zhí)照需要法人的健康證嗎
公司招的臨時(shí)的保潔人員和廚師要開發(fā)票嗎 還是可以直接算臨時(shí)工資
老師你好,我單位屬于代建單位,與甲方簽訂代建合同,甲方向我支付工程款,由我單位支付施工方工程款,項(xiàng)目建成后移交甲方,我單位在收到甲方的工程款需要開票嗎?甲方是政府單位
融資擔(dān)保25.3月支付75萬,12個(gè)月攤完,攤銷費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目,從哪個(gè)月開始攤銷?
試用期滿后退貨的。不需要購買?
老師我請(qǐng)問下,就是廠家給我們代付了安裝費(fèi)(空調(diào)安裝),對(duì)方讓我們開紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就不用支付安裝費(fèi)了,這種合理嗎?
老師,提問,租戶付房租水電費(fèi),但是讓不開票,要怎么入賬吶
老師,可以給我一下用人單位的勞務(wù)合同
請(qǐng)問下礦場(chǎng)開礦鐵礦石,然后銷售,需要繳納哪些稅,稅率是幾個(gè)點(diǎn)。