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計提的稅費,跟報稅支付的有差額,如何做賬

計提的稅費,跟報稅支付的有差額,如何做賬
2025-08-06 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-06 16:58

差額調(diào)整,計入稅金及附加-其他

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快賬用戶9940 追問 2025-08-06 16:59

科目如何編制呢

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齊紅老師 解答 2025-08-06 17:01

借:應交稅費-未交增值稅0.02 借:稅金及附加-其他 -0.02

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您好,減征的280元是稅控盤維護費是嗎,280元賬務處理 借:應交稅金-應交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入-減免稅額
2020-09-15
你好,這樣的情況,進行賬務調(diào)整,還是要找出原因再調(diào)整,不然,按我的經(jīng)驗來看,是沒有辦法調(diào)整的。
2020-11-22
次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分) ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-09-21
您好 請問手續(xù)費也是20么 支付的時候扣除么
2021-03-25
您好,用足進項,用銀行實付減進項倒擠費用,普票當然進項沒有
2024-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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