您好,減征的280元是稅控盤維護費是嗎,280元賬務處理 借:應交稅金-應交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入-減免稅額
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
老師 請問,自己名下的車,租給自己注冊的公司 那個租賃合同都是我自己本人,請問怎么弄
勞務報酬在年度匯算清繳時,收入—6萬—專項扣除—其他扣除,這里的收入是指收入,還是指收入額:收入*(1-20%)?
標書費入到工程施工的其他還是間接費用
老師,我們要銀行貸款要調(diào)整報表,請問我是在軟件里面調(diào)整還是直接在EXCEL里面調(diào)整
老師,你好,請問給員工租的宿舍是放福利費還是租賃費,員工宿舍水電費公司承擔部分無發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,您好! 單位有加油票但是沒有租賃車輛的合同及租賃發(fā)票,這部分加油費匯算清繳調(diào)增時填哪行次
老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應收賬款20000帶主營業(yè)務收入20000,成本是借主營業(yè)務成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
老師,您好 公司簽了一個五年的房租合同 第一年租金2萬多 之后每年看實際情況進行租金約定 簽補充協(xié)議 這個合同符合租金準則嗎 可以確認使用權(quán)資產(chǎn)嗎 可以可以豁免嗎
我們是園區(qū)管理企業(yè),取得的自來水發(fā)票自來水公司是按3簡易計稅,我們又按3開給園區(qū)其他公司,這個進項稅額我們能不能抵扣
但是做了這個分錄,未交增值稅科目底下,還是計提的1257.69,繳納的時候并不是這個數(shù),分錄要怎么做?
好的,你之前未交增值稅分錄是怎么轉(zhuǎn)的。
計提 借 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交 貸 應交稅費-未交增值稅 繳納 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行
相當于 計提時多計提了280元 你可以補二個分錄 借:應交稅金-應交增值稅-減免稅額 280 貸:營業(yè)外收入-減免稅額 280 借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交 -280 貸:應交稅費-未交增值稅-280