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Q

已計提增值稅1257.69,申報時,應納稅額減征額280。實際應交稅費977.69,入賬的時候,計提分錄已做,如何做減征額的分錄?還是不用做?不用做的話,繳納時的數(shù)和計提分錄的數(shù)就有了差額,怎么處理這個差額?

2020-09-15 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-15 10:23

您好,減征的280元是稅控盤維護費是嗎,280元賬務處理 借:應交稅金-應交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入-減免稅額

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快賬用戶2216 追問 2020-09-15 10:24

但是做了這個分錄,未交增值稅科目底下,還是計提的1257.69,繳納的時候并不是這個數(shù),分錄要怎么做?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-15 10:26

好的,你之前未交增值稅分錄是怎么轉(zhuǎn)的。

頭像
快賬用戶2216 追問 2020-09-15 10:29

計提 借 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交 貸 應交稅費-未交增值稅 繳納 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行

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齊紅老師 解答 2020-09-15 10:35

相當于 計提時多計提了280元 你可以補二個分錄 借:應交稅金-應交增值稅-減免稅額 280 貸:營業(yè)外收入-減免稅額 280 借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交 -280 貸:應交稅費-未交增值稅-280

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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