一般納稅人取得報關費增值稅專用發(fā)票: 若用于出口退稅或免稅業(yè)務,進項稅不可抵扣; 若用于內(nèi)銷或出口視同內(nèi)銷業(yè)務,可抵扣(稅率 6%)。 財政票據(jù)形式的報關費不可抵扣。
請問貿(mào)易公司如果去年采購產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進項,今年取得出口報關單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進項票已經(jīng)做了其他銷項增值稅的抵扣,今年取得出口報關單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項退回稅務局就可以退?
出口企業(yè)取得的進項稅票認證嗎?可以抵扣嗎此進項稅如何進行賬務處理?
生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人 出口退稅申報,增值稅申報中根據(jù)報關單。出口的免抵退數(shù)據(jù)是50萬。 本月進項少,進行出口退稅申報時可以不按增值稅免抵退填的50萬報么?可以少報一張報關單按退稅40萬報么?剩下一份報關單次月再申報有稅務風險嗎
假如報關單400臺,可以只申報200臺進項發(fā)票進行退稅嗎
出口的商品沒有報關,相關進項可以抵扣銷項稅嗎
生產(chǎn)型企業(yè),內(nèi)銷比出口大,不用退稅,開具免稅發(fā)票,是一樣要做退稅申報嗎?流程一樣嗎?
應收賬款周轉(zhuǎn)率 怎么算
您好老師,我家企業(yè)去年虧損,在匯算清繳前繳納了第一季度企業(yè)所得稅,匯算清繳后,需要彌補以前年度虧損,不用繳納所得稅,稅務局把第一季度繳納的所得稅錢退回來了,我現(xiàn)在這么做賬對嗎?
存貨周轉(zhuǎn)率怎么算 的
老師,您好,企業(yè)設立登記的時候,“生產(chǎn)經(jīng)營地址和住所是否一致”那里,那個住所指的是法人的住所嗎
小規(guī)模納稅人能開具1%的專票嗎?
你好,老師,關于付款給一個公司的低壓電器安裝費用入哪個分錄合適?我們公司是屬于投資公司,入在建工程和固定資產(chǎn)也不太合適吧,管理費用嗎?
老師,我去年有筆停車費今年報銷的,做了分錄:借:未分配利潤500 貸:銀行存款 500,然后總部說直接計入今年的費用,如果像之前那樣做會導致報表勾稽關系不準,我按照她的方法對賬套進行了調(diào)整,借:管理費用 500,貸:銀行存款500.發(fā)現(xiàn)這樣改之后資產(chǎn)負債表是沒有變化的,只是利潤表的利潤少了500,從而勾稽關系一致.但是我想問的是未分配利潤賬套調(diào)整后,資產(chǎn)負債表的所有者權益不會變嗎?
在實際工作中會計科目余額表中的原材料變成負數(shù)了,要怎么處理,這是代表什么意思?
民非企業(yè),科技局下發(fā)的關于技術創(chuàng)新聯(lián)盟補助資金是否可以在企業(yè)所得稅前扣除?有沒有相關文件說明是否可以企業(yè)所得稅前扣除?