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老師,這個自己接借管理費用,貸,應(yīng)交稅費,然后支付的時候,再借應(yīng)交稅費,貸銀行存款,可以嗎

2025-08-06 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-06 11:16

不可以,這個應(yīng)交稅費改成其他應(yīng)付款。

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快賬用戶5273 追問 2025-08-06 11:30

在計提的時候,還是付款的時候?老師,麻煩寫下正確的分錄

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-06 11:31

借管理費用, 貸其他應(yīng)付款, 支付借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。

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不可以,這個應(yīng)交稅費改成其他應(yīng)付款。
2025-08-06
您好,是可以這樣寫的,能這樣的,您好的
2024-07-02
同學(xué)好 一般不這樣做,一般是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-10-02
你好;? 墊付的費用 ; 要按第一種來做哈; 不是直接做銀行存款;? 因為你不是直接支付給上家的??
2023-06-16
借:應(yīng)付職工薪酬9000 貸:銀行存款9000
2024-09-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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