賬務(wù)處理: 購(gòu)買(mǎi)材料時(shí): 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(若取得可抵扣的專(zhuān)票 ) 貸:銀行存款等 領(lǐng)用材料用于車(chē)棚建設(shè): 借:在建工程 貸:原材料 支付建設(shè)過(guò)程中的人工費(fèi)用等: 借:在建工程 貸:應(yīng)付職工薪酬(人工費(fèi)用 ) 銀行存款(其他費(fèi)用 ) 車(chē)棚完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài): 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 后續(xù)需要按照固定資產(chǎn)折舊政策,計(jì)提折舊,折舊費(fèi)用根據(jù)車(chē)棚的使用部門(mén)等情況,計(jì)入 “管理費(fèi)用” 等科目。 2. 計(jì)入 “管理費(fèi)用”(費(fèi)用化處理 ) 適用情況:如果車(chē)棚金額較小,不滿(mǎn)足固定資產(chǎn)確認(rèn)條件,從重要性原則出發(fā),可將相關(guān)支出直接計(jì)入當(dāng)期損益。 賬務(wù)處理: 購(gòu)買(mǎi)材料及支付相關(guān)費(fèi)用時(shí): 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(若取得可抵扣的專(zhuān)票 ) 貸:銀行存款等
老師,建筑企業(yè),小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,固定資產(chǎn)稅前一次性扣除時(shí)累計(jì)折舊計(jì)入哪個(gè)科目,工程自用的挖機(jī),應(yīng)計(jì)入老科目工程施工嗎,按工程進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)也轉(zhuǎn)不完,這樣是不是應(yīng)該正常折舊好,還是應(yīng)該把固定資產(chǎn)當(dāng)年一次性全轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
商會(huì)開(kāi)年會(huì)時(shí)統(tǒng)一服裝,商會(huì)購(gòu)買(mǎi)運(yùn)動(dòng)服發(fā)放給會(huì)員,買(mǎi)運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)生的費(fèi)用,老師請(qǐng)問(wèn),應(yīng)該計(jì)入什么科目?是非營(yíng)利組織小規(guī)模納稅人
商會(huì)開(kāi)年會(huì)時(shí)統(tǒng)一服裝,商會(huì)購(gòu)買(mǎi)運(yùn)動(dòng)服發(fā)放給會(huì)員,買(mǎi)運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)生的費(fèi)用,老師請(qǐng)問(wèn),應(yīng)該計(jì)入什么科目?是非營(yíng)利組織小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn),月末結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄又怎么做呢?
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人,問(wèn)一下采購(gòu)原材料產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么科目
老師好,我們是增值稅一般納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我們的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目應(yīng)該下設(shè)哪些欄目?結(jié)合圖片您看下我們的設(shè)置有問(wèn)題不?我們沒(méi)有“未交增值稅”二級(jí)科目。
之前往服務(wù)器沖的100塊錢(qián)現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷(xiāo)了錢(qián)也取不出來(lái)了可以做營(yíng)業(yè)外支出嗎?摘要要怎么寫(xiě)?
老師第三題為什么不能合并為一項(xiàng)租賃???
購(gòu)買(mǎi)的辦公桌椅5萬(wàn)塊,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎
老師您好,加油站贈(zèng)送的給客戶(hù)水飲料紙巾是否視同銷(xiāo)售處理?贈(zèng)送的這些水飲料取得了專(zhuān)票,怎么做賬務(wù)處理?
合同價(jià)款3萬(wàn),如果我們是小規(guī)模只能開(kāi)具3%專(zhuān)票,是不是要開(kāi)具29150.94才對(duì),因?yàn)楹罄m(xù)他們也是按照這個(gè)金額打款給我們(30000/1.06*1.03)
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,老師我發(fā)一個(gè)科目余額表,可以幫我在固定成本和變動(dòng)成本表里面填一下嗎?我直接發(fā)你QQ郵箱
老師您好,公司要做出口業(yè)務(wù),金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè),加幾個(gè)點(diǎn)才不會(huì)虧錢(qián)呢
請(qǐng)問(wèn)如果社保應(yīng)扣是100,實(shí)扣是80,記賬計(jì)提應(yīng)計(jì)提80的,錯(cuò)計(jì)提為100,應(yīng)該如何沖減多計(jì)提的20呢?
老師,我們公司買(mǎi)了一個(gè)金蝶的ERP系統(tǒng),銀行轉(zhuǎn)賬付了10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
只要是購(gòu)買(mǎi)家具就要做累計(jì)折舊嗎
老師您好,還有一個(gè)問(wèn)題,我7月份付款采購(gòu)東西,已經(jīng)到貨入庫(kù)原材料,但是8月初收到發(fā)票,在申報(bào)期內(nèi)收到了發(fā)票,7月的賬也是在8月初做,這種情況應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
同學(xué)你好 那你就在八月做就可以了