同學你好 是什么企業(yè)會計準則?之前成本的分錄咋做的
老師,如果我現(xiàn)在是小規(guī)模下個月轉(zhuǎn)成一般納稅人了,本月購入的商品下月才收到發(fā)票,本月如何做賬
老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅如果是免交的怎么做賬呢?
老師,小規(guī)模納稅人,沒有以前年度損益調(diào)整科目,20年,有筆錯賬,成本多記了,調(diào)整分錄怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人,之前應(yīng)付賬款做的暫估,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)呢?
你好!小規(guī)模納稅人5月份接手上一任會計做賬,發(fā)現(xiàn)銀行存款余額對不上,需要如何調(diào)整做分錄呢?
老師,一般納稅人,年底的的進項留底稅,跨年還能接著進項抵扣呢吧?
出納的課不全,能給個全的嗎
麻煩問一下老師有沒有應(yīng)收賬款的表格
個人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個稅
我們的勞動關(guān)系在總公司,給全資子公司辦了事情,可以在子公司進行報銷嗎?報銷人是我們
老師,小規(guī)模沒有發(fā)專用發(fā)票需要申報嗎
個體工商戶 收入5萬 經(jīng)營個人所得稅交多少
公司月報稅怎么報稅呢
外貿(mào)已出口,未報關(guān)部分的金額,視同內(nèi)銷,那算銷項稅額的時候,用哪天的匯率呢?出口日期4月26日,尾款申報日期4月22日,定金申報日期是2月27日。是按出口當月的第一個工作日還是按什么呢?
個人看牙想開公司發(fā)票,費用先由個人墊付,后期想把個人支付這筆錢退回,改成由公司對公轉(zhuǎn)賬可以嗎
小企業(yè)會計準則. 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款
那你做 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤
成本降低,我修改報表就需要補交稅款了
老師,不好意思,第一次做,不太明白,我現(xiàn)在把成本降低了,去稅務(wù)局修改報表,修改的報表應(yīng)該是什么報表,是年報,還是企業(yè)所得稅申報表
就是改企業(yè)所得稅年度申報表
那提交的年度財務(wù)報表需要改嗎
同學你好 需要改的哦
老師,那我成本降低45200,稅費補交2260對嗎
好的,老師
因為我需要調(diào)賬降低成本,稅務(wù)查出我們稅負率較低
同學你好 降低的金額 乘以所得稅稅率就是補交的稅額
反結(jié)賬做24年的賬務(wù)調(diào)整是嗎
因為降低成本我要降低24年的成本
對的 是這樣操作的
我這樣做了,為什么報表成本還是還是以前的數(shù)據(jù)
你反結(jié)賬回去了嗎
因為稅務(wù)顯示我們稅負過低,我需要減少成本,調(diào)成報表,補交稅款,所以,具體應(yīng)該怎么操作
我已經(jīng)對12月份進行了反結(jié)賬
賬務(wù)調(diào)整:反結(jié)賬后,通過沖減多計的成本 / 費用(如暫估、虛列部分)或補記漏記收入,調(diào)增利潤。 補提稅款:按調(diào)整后利潤計算應(yīng)補企業(yè)所得稅,分錄: 借:利潤分配未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配。 申報更正:修改 12 月財務(wù)報表,更正增值稅(補報收入)和企業(yè)所得稅申報,補繳稅款及滯納金(若有)。 留存依據(jù):保留合同、憑證等,以備稅務(wù)核查。
沖減成本分錄:借:應(yīng)付賬款/庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本,這樣做合適嗎
同學你好 當年的就是這樣做
老師,我這樣做合適嗎
你這樣調(diào)整的是今年的