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老師,我是小規(guī)模納稅人,如果要調(diào)賬,將成本降低,如何調(diào)賬,怎么做分錄

2025-08-05 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-05 17:18

同學你好 是什么企業(yè)會計準則?之前成本的分錄咋做的

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快賬用戶4650 追問 2025-08-05 17:19

小企業(yè)會計準則. 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2025-08-05 17:22

那你做 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶4650 追問 2025-08-05 17:25

成本降低,我修改報表就需要補交稅款了

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快賬用戶4650 追問 2025-08-05 17:27

老師,不好意思,第一次做,不太明白,我現(xiàn)在把成本降低了,去稅務(wù)局修改報表,修改的報表應(yīng)該是什么報表,是年報,還是企業(yè)所得稅申報表

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齊紅老師 解答 2025-08-05 17:31

就是改企業(yè)所得稅年度申報表

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快賬用戶4650 追問 2025-08-05 17:32

那提交的年度財務(wù)報表需要改嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-05 17:33

同學你好 需要改的哦

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快賬用戶4650 追問 2025-08-05 17:34

老師,那我成本降低45200,稅費補交2260對嗎

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快賬用戶4650 追問 2025-08-05 17:34

好的,老師

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快賬用戶4650 追問 2025-08-05 17:41

因為我需要調(diào)賬降低成本,稅務(wù)查出我們稅負率較低

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齊紅老師 解答 2025-08-05 17:44

同學你好 降低的金額 乘以所得稅稅率就是補交的稅額

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快賬用戶4650 追問 2025-08-05 17:45

反結(jié)賬做24年的賬務(wù)調(diào)整是嗎

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快賬用戶4650 追問 2025-08-05 17:46

因為降低成本我要降低24年的成本

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齊紅老師 解答 2025-08-05 17:50

對的 是這樣操作的

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快賬用戶4650 追問 2025-08-05 17:52

我這樣做了,為什么報表成本還是還是以前的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2025-08-05 17:55

你反結(jié)賬回去了嗎

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快賬用戶4650 追問 2025-08-05 17:55

因為稅務(wù)顯示我們稅負過低,我需要減少成本,調(diào)成報表,補交稅款,所以,具體應(yīng)該怎么操作

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快賬用戶4650 追問 2025-08-05 17:56

我已經(jīng)對12月份進行了反結(jié)賬

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齊紅老師 解答 2025-08-05 17:58

賬務(wù)調(diào)整:反結(jié)賬后,通過沖減多計的成本 / 費用(如暫估、虛列部分)或補記漏記收入,調(diào)增利潤。 補提稅款:按調(diào)整后利潤計算應(yīng)補企業(yè)所得稅,分錄: 借:利潤分配未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配。 申報更正:修改 12 月財務(wù)報表,更正增值稅(補報收入)和企業(yè)所得稅申報,補繳稅款及滯納金(若有)。 留存依據(jù):保留合同、憑證等,以備稅務(wù)核查。

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快賬用戶4650 追問 2025-08-05 18:01

沖減成本分錄:借:應(yīng)付賬款/庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本,這樣做合適嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-05 18:07

同學你好 當年的就是這樣做

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快賬用戶4650 追問 2025-08-05 18:09

老師,我這樣做合適嗎

老師,我這樣做合適嗎
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齊紅老師 解答 2025-08-05 18:11

你這樣調(diào)整的是今年的

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