你好,你是供應(yīng)商嗎
我司購(gòu)買供應(yīng)商材料,供應(yīng)商發(fā)票稅率開錯(cuò),我司已認(rèn)證,供應(yīng)商紅字發(fā)票已開,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做
商貿(mào)會(huì)計(jì)內(nèi)賬購(gòu)進(jìn)的含稅商品如果按不含稅價(jià)格入賬,怎么寫分錄???
銷售甲商品,不含稅價(jià)格125000,成本75000,產(chǎn)品已發(fā)出,已開具增值稅專用發(fā)票,貨款尚未收到。會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模企業(yè),外貿(mào)公司。采購(gòu)成品,供應(yīng)商A 含稅價(jià),供應(yīng)商B不含稅。預(yù)計(jì)下個(gè)月出貨,出口開票怎么操作更好?
9月份采購(gòu)材料不含稅,貨款已付,10月份通知供應(yīng)商開發(fā)票,供應(yīng)商加收 了稅金100元,10月已付稅金,這個(gè)分錄怎么寫?
老師:請(qǐng)問一下被認(rèn)定了高新技術(shù)企業(yè)之后所得稅的稅率是不是就15%,不管所得額是多少都是按這個(gè)15%稅率來交所得稅?
出租場(chǎng)地給別人,發(fā)票按9%稅率開了,但實(shí)際產(chǎn)權(quán)是2016年4月前的,可以簡(jiǎn)易計(jì)稅按5%算,這種情況怎么處理
老師,你好,我問下,稅務(wù)說我們近三年的數(shù)據(jù)對(duì)比下來,稅負(fù)過低,問需不需要修改報(bào)表,22年.23年賬是代賬公司做的,我這邊沒有賬,如果出現(xiàn)這種情況,應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)避免查賬
關(guān)聯(lián)公司的往來款在一年內(nèi)還款了,是不不涉及到稅。
利潤(rùn)表需要減借款本金嗎
老師公司買車可以么,沒有車標(biāo)
老師您好!我家老會(huì)計(jì)在21年將141元應(yīng)該記費(fèi)用科目記成了其他應(yīng)收款-員工-某某 ,現(xiàn)在如果調(diào)賬的話借方:以前年度損益調(diào)整 141 貸方:其他應(yīng)收款-員工-某某 141
老師好,請(qǐng)問一般納稅人可以開三個(gè)點(diǎn)的專票。內(nèi)容是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)?
借款發(fā)生的印花稅分錄怎么寫,跟平常銷售發(fā)生的印花稅可以做一起嗎?分開么下次可以查,一起么不好查
老師,我想問下一般納稅人一般計(jì)稅、簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅當(dāng)月預(yù)繳和次月申報(bào)分錄分別是什么,老師最好后邊帶個(gè)金額這樣好理解,謝謝老師了
我供應(yīng)商
我買方要開票給供應(yīng)商我這邊會(huì)計(jì)分錄怎么寫
已經(jīng)開票,確認(rèn)收入與增值稅,并結(jié)轉(zhuǎn)成本
分錄怎么寫
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借 :主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品