個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)給公戶,備注,代收貨款。
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務(wù)適用增值稅稅率為9%,酒店服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。2019年12月,甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù):(4)甲公司經(jīng)營(yíng)一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。12月甲公司計(jì)提與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店、客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊50000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用200000元。經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi)、餐飲等服務(wù)含稅收入848000元,全部存人銀行。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用元表示)老師你好含稅收入中的應(yīng)交稅費(fèi)怎么算出來(lái)是48000?
老師,我這邊有個(gè)一般納稅人客戶他們家在網(wǎng)上開(kāi)了個(gè)網(wǎng)店,每個(gè)月大概十萬(wàn)以上的收入,他們用支付寶提現(xiàn)到公賬的,也沒(méi)有開(kāi)票。網(wǎng)店這塊的收入除了在申報(bào)增值稅是時(shí)候報(bào)不開(kāi)票收入,還有其他方法避免不交13個(gè)點(diǎn)稅的嘛?
甲公司為增值稅一般納稅人。假定銷售商品、和提供服務(wù)(經(jīng)營(yíng)租賃除外)均為企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù),都符合收入確認(rèn)條件,其成本在確認(rèn)收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn),不考慮其他因素。 2019年12月,甲公司發(fā)生如下交易或事項(xiàng): (4)甲公司經(jīng)營(yíng)一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。2x19年12月甲公司計(jì)提與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店、客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊/20 000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用65 000元。經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi)、餐飲等服務(wù)含稅收入424 000元,增值稅稅率6%,全部存入銀行。 老師,求解會(huì)計(jì)分錄
甲公司是一家白酒生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒30噸,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅收入3 390000元,另收取品牌使用費(fèi)678000元、包裝物租金452000元。該批糧食白酒已經(jīng) 發(fā)出,上述款項(xiàng)均以銀行存款收訖。該批糧食白酒在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給 煙酒專賣店,酒的消費(fèi)稅稅率為10%,白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克 (1)計(jì)算本月甲公司向?qū)Yu店銷售白酒的應(yīng)
店鋪一直在用出納的個(gè)人銀行卡收款再定期轉(zhuǎn)到公戶,做賬的時(shí)候有記其他應(yīng)收款確認(rèn)收入,這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,從出納卡上轉(zhuǎn)回公戶的時(shí)候備注用途是歸還代收款,這樣可以嗎
老師 制造業(yè) 生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接人工 是包含庫(kù)管嗎、具體是哪些人呢?
我是一家養(yǎng)老院,屬于小規(guī)模企業(yè),收入了一筆財(cái)政補(bǔ)貼款,請(qǐng)問(wèn)一下,我們就要上企業(yè)所得稅,這個(gè)企業(yè)所得稅跟開(kāi)不開(kāi)票沒(méi)有多大關(guān)系,只要有收入就會(huì)產(chǎn)生利潤(rùn),企業(yè)所得稅是以利潤(rùn)總額來(lái)交稅的,對(duì)嗎?
廣告公司,購(gòu)買的廣告制作費(fèi)能不能放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,我想問(wèn)一下,商貿(mào)性質(zhì)的進(jìn)出口在稅務(wù)局網(wǎng)站上申報(bào)的話,是不是在配單管理界面要把1.按報(bào)關(guān)單配單;2.按發(fā)票配單,3.按商品品名分類配單,這三個(gè)只需要按按其中一個(gè)配單成功后再提交,就算是整個(gè)的申報(bào)成功了,是這樣的嗎?還是這三種要逐一按順序全部要配好單之后再逐一提交才算是全部申報(bào)成功,老師,我想問(wèn)一下,是哪種情況?請(qǐng)回復(fù)一下,謝謝。
老師,在電子稅務(wù)局采集企業(yè)招聘當(dāng)兵的有減免政策,是在哪里采集
老師好,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)申報(bào)增值稅主表上代入之前預(yù)交的稅款,顯示退稅,預(yù)交稅款不能退稅,填那個(gè)表哪行數(shù)字
老師您好,您這邊是否有個(gè)體工商戶偷稅漏稅案例呀?我需要老師的支持,謝謝
房屋維修公司買來(lái)腳手架計(jì)入什么科目
報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)和橫聯(lián)在哪里導(dǎo)出,路徑是什么
老師你好,我們是一家家具銷售公司,但是我們又會(huì)在家具定制過(guò)程中設(shè)計(jì)采購(gòu)軟包五金配件和其他配套,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
還有一個(gè)問(wèn)題,在6月份的時(shí)候,把一次性的客耗品入到低值易耗品了,可以直接在7月份做賬更改嗎,不用改報(bào)表吧
是的 之前的不修改的