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老師,因管理生產的廠長失誤,導致訂單重做,產品運往工地因客戶不滿意,都扔到工地不要了,經決定,損失2.5萬元由廠長承擔,其中2.5萬元包含送貨的運費1100元,1100元運費由李總墊付了,請問老師賬怎么做,會計分錄怎么做呢

2025-08-05 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-05 11:18

1. 確認產品及運費損失(先計入待處理財產損溢) 產品成本及運費均為損失,總金額 2.5 萬元(含李總墊付的運費 1100 元): 借:待處理財產損溢 25000 貸:庫存商品 23900(25000-1100,產品成本部分) 貸:其他應付款 —— 李總 1100(李總墊付的運費,需償還) 2. 決定損失由廠長承擔(結轉責任方) 將損失轉由廠長賠償,形成對廠長的應收款: 借:其他應收款 —— 廠長 25000 貸:待處理財產損溢 25000 3. 后續(xù)結算(根據(jù)實際收款情況) 若收到廠長賠償款: 借:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 25000 貸:其他應收款 —— 廠長 25000 用收到的賠償款償還李總墊付的運費: 借:其他應付款 —— 李總 1100 貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 1100

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你好,這個要看因為這件事,公司做過什么分錄了 才能知道現(xiàn)在應該怎么做。
2025-08-04
那個2.5萬發(fā)生的時候做的什么科目?
2025-08-04
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