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老師,有一個問題一直沒解決,想再次請教一下

2025-08-05 06:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-05 06:53

你好 具體的什么問題的

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快賬用戶6393 追問 2025-08-05 06:56

做單子的時候銷售出庫部門沒選該商場,會計說取不了那面的銷量,所以就做了這個憑證。

做單子的時候銷售出庫部門沒選該商場,會計說取不了那面的銷量,所以就做了這個憑證。
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快賬用戶6393 追問 2025-08-05 06:57

老師,為什么要做這個憑證?

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齊紅老師 解答 2025-08-05 07:01

你看下做了這個就能取到商場那邊的銷量了嗎 從這里看不出來變化 你們是從進銷存里面能自動生成憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-05 07:02

商場和你們企業(yè)是一個嗎

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快賬用戶6393 追問 2025-08-05 07:08

我們是總銷售,商場是其中的一個銷售點。其他銷售點都能取得數(shù)據(jù),只有這個銷售點取不了數(shù)據(jù)。

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齊紅老師 解答 2025-08-05 07:18

你去看一下你們做收入結轉成本的生物是從進銷存里面下推生成憑證的吧

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你好,具體的什么問題的?
2023-03-30
按照差錯進行調(diào)整 借:應付賬款350 貸:以前年度損益調(diào)整300 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)51 借:以前年度損益調(diào)整200 貸:庫存商品200 借:以前年度損益調(diào)整25 貸:應交稅費-應交所得稅25 借:以前年度損益調(diào)整75 貸:利潤分配-未分配利潤75 借:利潤分配-未分配利潤7.5 貸:盈余公積7.5
2020-10-08
https://www.acc5.com/course/course_12917.html有專門的課程講解。 你可以去看看??
2021-08-25
你好,這種情況 如果你先做的預付,后期采購做應付,這個預付和應付要對沖 如果你直接采購,支付做的應付,不需要對沖了,因為沒有通過預付賬款科目的
2021-05-11
你好!前面經(jīng)紀性質你填寫的什么?
2021-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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