您好,這個(gè)有發(fā)票就可以了
老師你好,我想咨詢(xún)一下 1.執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司籌建期間 ,除了可以列為固定資產(chǎn)的其他的支出都直接列入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)嗎? 2.裝修費(fèi)這些沒(méi)有取得發(fā)票,部分只有收據(jù)也是一樣列入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)?還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)??? 3.有的支出沒(méi)有取得任何憑證,也補(bǔ)不了憑證的要怎么做憑證啊? (以上都是發(fā)生在公司籌建期間)
老師,收到材料專(zhuān)票,這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)行抵扣,我做帳務(wù)處理,原始憑證直接用專(zhuān)票發(fā)票聯(lián)來(lái)做原始憑證可以嗎.還需要其他的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,不能抵扣的專(zhuān)票該如何處理,還需要認(rèn)證嗎?還是可以直接做費(fèi)用處理?
老師:您 好!請(qǐng)問(wèn)公司給法人買(mǎi)保險(xiǎn),關(guān)于個(gè)人的那一部分需要計(jì)入其他應(yīng)收款嗎,還是說(shuō)全都可以 直接計(jì)入管理費(fèi)用呢
#提問(wèn)#老師好,我向您請(qǐng)教:就是比如,其他材料成本是2000,直接業(yè)務(wù)方回款是5000我們應(yīng)支付服務(wù)費(fèi)給代理商是3000.代理商開(kāi)發(fā)票是3000,現(xiàn)在消耗了一塊其他材料是450 ,那么代理商開(kāi)票3000-450=2550,我的這450的該怎么做賬呢?
你好老師新開(kāi)的賬戶(hù)怎么登錄不上呢?怎么登錄
行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)通常采用收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制?
老師好,我們是8月1日升級(jí)為一般納稅人的,8月份之前員工出差的火車(chē)票在我的未勾選平臺(tái)里也有,之前的那些可以勾選嗎?
老師,食品證變更法人需要去門(mén)店線(xiàn)下審核嗎?
2024年以個(gè)人代開(kāi)了一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給公司,未交個(gè)人所得稅,匯算清繳時(shí)要先做個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎
老師,我是山西在大廳實(shí)名認(rèn)證的辦稅員。老板有一家河南的公司,能在海南電子稅務(wù)局添加辦稅員嗎?
2024年收到個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,對(duì)方?jīng)]有繳納個(gè)人所得稅,怎么處理
總賬和全盤(pán)有什么不同
一項(xiàng)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,2024年12月這個(gè)原值減去減值準(zhǔn)備減去累計(jì)攤銷(xiāo)已經(jīng)等于0,但是25年為什么還會(huì)有攤銷(xiāo)額?
我公司欠一個(gè)體戶(hù)款項(xiàng),但這個(gè)個(gè)體戶(hù)注銷(xiāo)了,銀行對(duì)公戶(hù)也注銷(xiāo)了,我公司可以還款給這個(gè)個(gè)體戶(hù)的法人個(gè)人賬戶(hù)嗎?需要什么手續(xù)。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)的瓷磚15000元,重新鋪地面用的,應(yīng)該如何做賬呢?
計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以
老師,這么多金額可以直接計(jì)入管理費(fèi)用?不需要辦理出入庫(kù)手續(xù)嗎?
這個(gè)金額不算大,可以直接費(fèi)用化的
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)的打印紙600元,需要辦理出入庫(kù)手續(xù)嗎?還是可以直接入費(fèi)用呢?
直接入費(fèi)用就可以
老師,這種情況因?yàn)橐淮斡貌煌辏秩咳肓速M(fèi)用,如果稅務(wù)查賬的話(huà),不會(huì)有問(wèn)題嗎?
就幾百塊錢(qián),他不會(huì)說(shuō)的,而且這個(gè)本來(lái)就是入費(fèi)用的