同學(xué)你好,我給你解答
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))。現(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師你好,個(gè)稅更換電腦后,在新電腦上顯示在職人員0人,故重新采集了個(gè)人信息,但是操作失誤,把受雇類型選擇了其他,且報(bào)送成功。這是時(shí)候上網(wǎng)查詢,知道需要把舊電腦的個(gè)稅資料拷貝過來,但是拷貝之后,新電腦上顯示人員采集信息正常,但是個(gè)人個(gè)稅手機(jī)端卻顯示人員已離職,這是什么情況?應(yīng)該怎么辦?如果我在新電腦重新錄入人員信息,把受雇類型填寫雇員,且任職日期填寫上呢?會(huì)恢復(fù)正常嗎?我查詢說人員受雇類型選其他的話,代表沒有受雇我關(guān)系
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評(píng)請(qǐng)問公司是高新企業(yè),我怎么在金蝶軟件里面沒有看到做研發(fā)費(fèi)用的賬呢?2.(他們的高新證也是今年12月份到期(和我們公司一樣)),12年成為高新企業(yè)的,2022,2023,2024年可以享受三年的高新技術(shù)15%,然后按我們之前公司邏輯,以后如果不想申請(qǐng)高企今年2025年的研發(fā)費(fèi)用賬也要做,但是今年申報(bào)時(shí)還是15%優(yōu)惠,在匯算清繳時(shí)就是25%,但我發(fā)現(xiàn)他們今年外賬里面也沒有做研發(fā)費(fèi)用了,而且他們說了,他們還要申請(qǐng)高新企業(yè)
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,如果剛g開始申報(bào)怕來不及,可以申報(bào)時(shí)收入好確定,成本是一定的,那么能不先把收入確認(rèn),成本隨便確定一個(gè)數(shù),下個(gè)月或季度或匯算清繳再對(duì)上就可以
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),老師新電腦上重新下載了個(gè)稅,0申報(bào)時(shí)顯示不是扣除數(shù)6萬應(yīng)該怎么操作
老師好,日常工作中不抵扣勾選需要經(jīng)常用嗎?
抵押權(quán),動(dòng)產(chǎn)/合同生效設(shè)立,登記對(duì)抗 不動(dòng)產(chǎn)/登記設(shè)立,登記生效,登記對(duì)抗 這個(gè)對(duì)么?感覺書寫的好亂啊,不對(duì)的話,幫忙補(bǔ)充一下
幫我看一下這個(gè)怎么操作
老師好,我們有一筆服務(wù)費(fèi),上個(gè)月就已經(jīng)給對(duì)方開票了,但是人工成本這個(gè)月才拿來報(bào)銷,這種收入記在上個(gè)月成本記在這個(gè)月,這樣可以嗎?如果不可以的話,我是不是直接寄到差旅費(fèi)里就行了?但是那個(gè)服務(wù)費(fèi)的收入就沒有對(duì)應(yīng)的成本了。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
履行建設(shè)工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應(yīng)該計(jì)入“工程物資”而不是“原材料”,請(qǐng)老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲(chǔ)費(fèi)。對(duì)方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
錯(cuò)過的這個(gè)直播,去哪里看回放?
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的,員工7月份出差的住宿票發(fā)票日期開的是8月4日,但實(shí)際上是7月份出的差,這張票這個(gè)月可以抵稅嗎?
老師好,我們是8月1日成為一般納稅人的。員工7月份出差的火車票,現(xiàn)在才拿過來報(bào)銷,這張7月的火車票可以抵稅嗎?
第一步,把所屬期改為1月 第二步,右上角下拉菜單 選擇【減除費(fèi)用扣除】 第三步,重新返回到7月 就可以了