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2024年做了一張憑證:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 2025年7月份發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)了,那應(yīng)該怎樣處理?分錄應(yīng)該怎樣做?

2025-08-04 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-04 17:28

可直接做相反分錄,再做正確分錄

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快賬用戶6020 追問 2025-08-04 17:29

需要調(diào)以前年度損益調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-04 17:29

不需要調(diào)以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6020 追問 2025-08-04 17:30

什么情況下才需要調(diào)以前年度損益調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2025-08-04 17:31

調(diào)整以前錯(cuò)誤時(shí)。若用該科目,則匯算清繳也要更正申報(bào)

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快賬用戶6020 追問 2025-08-04 17:32

這個(gè)涉及到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,而且跨年了,這樣都不需要嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-04 17:33

若用該科目,則匯算清繳也要更正申報(bào),增值稅申報(bào)表也要更正。

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