你好,你7月開(kāi)了發(fā)票,就要先確認(rèn)收入7萬(wàn)了。 然后12月,可以確認(rèn)23-8=15的收入。
公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。生產(chǎn)中所需W材料按實(shí)際成本核算,采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本。2018年6月1日,W材料結(jié)存1400千克,賬面余額385萬(wàn)元,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。甲公司2018年6月份發(fā)生的有關(guān)W材料業(yè)務(wù)如下:(1)6月3日,持銀行匯票300萬(wàn)元購(gòu)入W材料800千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨款為216萬(wàn)元,增值稅額28.08萬(wàn)元,對(duì)方代墊包裝費(fèi)1.8萬(wàn)元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),剩余票款退回并存入銀行。(2)6月6日,簽發(fā)一張商業(yè)承兌匯票購(gòu)入W材料590千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨款為163萬(wàn)元,增值稅額21.19萬(wàn)元,對(duì)方代墊保險(xiǎn)費(fèi)0.4萬(wàn)元。材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(3)6月10日,收到乙公司作為資本投入的W材料5000千克,并驗(yàn)收入庫(kù)。投資合同約定該批原材料價(jià)值(不含可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額)為1415萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為183.95萬(wàn)元,乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。假定合同約定的價(jià)值與公允價(jià)值相等,未發(fā)生資本溢價(jià)。(4)6月20日,銷(xiāo)售W材料一批,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的售價(jià)為171萬(wàn)元,增值稅額為22.23萬(wàn)元,款項(xiàng)已由銀行收妥。(5
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。生產(chǎn)中所需W材料按實(shí)際成本算,采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本。2021年6月1日,W材料結(jié)有1400千克,賬面余額為385萬(wàn)元,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。甲公司2021年6月份發(fā)生的有關(guān)W材料業(yè)務(wù)如下:(1)6月3日,持銀行匯票250萬(wàn)元購(gòu)人W材料800千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨款為216萬(wàn)元,增值稅額為28.08萬(wàn)元,對(duì)方代墊包裝費(fèi)1.8萬(wàn)元,材料已驗(yàn)收人庫(kù),剩余票款退回并存人銀行。(2)6月6日,簽發(fā)一張商業(yè)承兌匯票購(gòu)人W材料590千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨款為163萬(wàn)元,增值稅額為21.19萬(wàn)元,對(duì)方代墊保險(xiǎn)費(fèi)0.4萬(wàn)元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(3)6月10日,收到乙公司作為資本投人的W材料5000千克,并驗(yàn)收人庫(kù)。投資合同約定該批原材料價(jià)值(不含可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額)為1415萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為183.95萬(wàn)元,乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。假定合同約定的價(jià)值與公允價(jià)值相等,未發(fā)生資本溢價(jià)。(4)6月20日,銷(xiāo)售W材料一批,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的售價(jià)為171萬(wàn)元,增值稅
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。生產(chǎn)中所需W材料按實(shí)際成本算,采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本。2021年6月1日,W材料結(jié)有1400千克,賬面余額為385萬(wàn)元,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。甲公司2021年6月份發(fā)生的有關(guān)W材料業(yè)務(wù)如下:(1)6月3日,持銀行匯票250萬(wàn)元購(gòu)人W材料800千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨款為216萬(wàn)元,增值稅額為28.08萬(wàn)元,對(duì)方代墊包裝費(fèi)1.8萬(wàn)元,材料已驗(yàn)收人庫(kù),剩余票款退回并存人銀行。(2)6月6日,簽發(fā)一張商業(yè)承兌匯票購(gòu)人W材料590千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨款為163萬(wàn)元,增值稅額為21.19萬(wàn)元,對(duì)方代墊保險(xiǎn)費(fèi)0.4萬(wàn)元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(3)6月10日,收到乙公司作為資本投人的W材料5000千克,并驗(yàn)收人庫(kù)。投資合同約定該批原材料價(jià)值(不含可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額)為1415萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為183.95萬(wàn)元,乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。假定合同約定的價(jià)值與公允價(jià)值相等,未發(fā)生資本溢價(jià)。(4)6月20日,銷(xiāo)售W材料一批,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的售價(jià)為171萬(wàn)元,增值稅額
某公司為增值稅一般納稅人,本月賒購(gòu)材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為34萬(wàn)元,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。同期,公司銷(xiāo)售產(chǎn)品收入為250萬(wàn)元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為32.5萬(wàn)元,收到對(duì)方開(kāi)出并承兌的含價(jià)稅款的商業(yè)匯票一張。月末,公司用銀行存款繳納本月增值稅。請(qǐng)分別做購(gòu)料、銷(xiāo)貨及繳納增值稅的賬務(wù)處理。
(5)5月8日從小規(guī)模納稅人購(gòu)入玉米5噸,單價(jià)1240元,取得專(zhuān)用發(fā)票(6)5月15日采取分期收款發(fā)出藥品一批20萬(wàn)元(不含稅),制造成本15萬(wàn)元,合同約定分三期收款,發(fā)貨時(shí)收取貨款和稅款的50%,其余貨款和稅款6、7月兩月等額收回,5月份收到貨款8萬(wàn)元。(7)5月19日銷(xiāo)售藥品一批,銷(xiāo)售額100萬(wàn)元(不含稅),支付運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)費(fèi)2000元,貨款存入銀行,取得運(yùn)費(fèi)票據(jù)。(8)5月21日購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬(wàn)元,稅款3.4萬(wàn)元,款項(xiàng)已付,原材料入庫(kù)。(9)5月25日,上月發(fā)出貨物被退回一部分(藥品不符),有關(guān)證明齊全,價(jià)稅合計(jì)58500元,藥品入庫(kù)。(10)6月12日把一批藥品銷(xiāo)售給醫(yī)院,價(jià)款12萬(wàn)元(不含稅),貨物已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)已經(jīng)收到。(11)6月20日購(gòu)入玉米10噸,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的單價(jià)為1050元,付款并入庫(kù)。(12)6月30日盤(pán)點(diǎn)原材料,4月從農(nóng)民個(gè)人購(gòu)入的庫(kù)存玉米發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì)20噸,成本17748元。上月賒銷(xiāo)藥品,本月未收到貨款及稅款。根據(jù)上述資料計(jì)算藥廠4-6月應(yīng)納增值稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)金蝶賬無(wú)憂每年收費(fèi)多少?
老師,像聯(lián)營(yíng)的銷(xiāo)售額怎么辦,商務(wù)和我們說(shuō),有一家超市(一般納稅人)既報(bào)銷(xiāo)售額又報(bào)了傭金服務(wù)費(fèi),這樣也不是不可以,但是肯定要和聯(lián)營(yíng)商溝通,讓他們開(kāi)票,銷(xiāo)售10萬(wàn)我們就要10萬(wàn)的成本票(就怕聯(lián)營(yíng)不愿意開(kāi)票),像我們收取傭金服務(wù)費(fèi),肯定也要開(kāi)票給聯(lián)營(yíng)商,
老師,我是一般納稅人,我上個(gè)月開(kāi)了一張200,000的發(fā)票,忘記紅沖了,這個(gè)月紅沖了,但是要交稅,那么我這個(gè)月進(jìn)來(lái)了進(jìn)項(xiàng)票可以退稅嗎?
單位承擔(dān)個(gè)人和單位部分社保,怎么申報(bào)個(gè)稅?怎么做賬
老師,我是個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,法人了4000元,現(xiàn)在要普通發(fā)票,對(duì)方是個(gè)人卡轉(zhuǎn)的,我以公司開(kāi)票給另外一個(gè)公司可以嗎?
化工企業(yè),生產(chǎn)過(guò)程中用到的蒸汽,作用是給原材料、設(shè)備加熱,應(yīng)該入哪個(gè)科目比較合理
我的意思是這個(gè)公司在2021已經(jīng)減資,工商已做變更。但是稅務(wù)這邊沒(méi)變,沒(méi)做賬務(wù)處理?,F(xiàn)在這家公司又做了股權(quán)變更,現(xiàn)在接手這樣實(shí)收資本賬實(shí)不符。要怎么做賬務(wù)處理。
個(gè)體戶核定,是什么意思?是怎么繳稅的
你好,公司租村合作社的場(chǎng)地建了四s店,請(qǐng)問(wèn)公司想取得發(fā)票,需要交那些稅
2024年做了一張憑證:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 2025年7月份發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)了,那應(yīng)該怎樣處理?分錄應(yīng)該怎樣做?
老師好,就是說(shuō)6月份發(fā)出34萬(wàn)元先不用確認(rèn)收入對(duì)嗎?
老師好,就是說(shuō)6月發(fā)出的23萬(wàn)元不用確認(rèn)收入對(duì)嗎?上邊打錯(cuò)了
你好,是的,當(dāng)預(yù)收就好了。
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。