你好,這個你要去更正申報。 去電子稅務(wù)局,我要查詢,申報查詢里面修改
你好,老師,小規(guī)模企業(yè)一季度的時候開了一張15萬的發(fā)票,不用交增值稅的,以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票,但是前期的會計把這張發(fā)票做了預收賬款,他沒有做主營業(yè)務(wù)收入,導致一季度申報的時候增值稅有這筆收入,但所得稅沒有,二季度也是這樣申報的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個提醒,說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配,該怎么辦?
老師 我之前2季度做了其他業(yè)務(wù)收入,但是當時申報利潤表中包含這個數(shù)字 但是哦增值稅申報表沒有,我現(xiàn)在想補到這個月的申報表改怎么操作呢?一般納稅人季度申報的
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因為之前會計做錯了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負數(shù),怎么填財務(wù)報表和增值稅報表呢?7月的時候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報了。這種情況怎么申報呢?謝謝
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因為之前會計做錯了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負數(shù),7月的時候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報了。這種情況怎么填財務(wù)報表和增值稅報表呢?謝謝
老師,公司賣了一輛車,做賬務(wù)處理的時候怎么操作,憑證怎么寫,因為申報增值稅的時候在表2填寫了其他開票收入,汽車開了5000元,不含稅金額4424.78,稅額575.22元,做賬的時候怎么做才能使賬上的收入,銷項稅額跟申報表一致
老師,我司5月有無票收入20萬。也申報繳稅了。但是本月8月對方要發(fā)票了。請問我司還可以繼續(xù)補開發(fā)票嗎。如果申報稅呢?
出口貨物成交方式是Exw,申報的雜費必須是有數(shù)據(jù)嗎? 可以是0嗎?
鋼結(jié)構(gòu)加工安裝屬于什么行業(yè)
所有的報關(guān)單上都會顯示提運單號嗎?
公司是制造業(yè)私企,25年4月購買了價值13萬多的機器,已經(jīng)付了預付款65000元尾款未付,25年8月4日,工程師找我說機器不行,合同我方工程師給我了,要退款65000元,全額的銷售發(fā)票已經(jīng)開給我公司,問題 1老師看看咋做賬,特別是稅務(wù)問題?2,您做下處理退款的完整分錄 帶金額的哈,3我處理這件事的步驟都咋進行,紅字發(fā)票開票都咋開(這種情況)您說細致點,上次問老師,她講的我沒有聽明白,謝謝
老師,什么合同需要報印花稅?
您好老師,我 一季度虧損 10萬 二季度虧損 10萬 三季度盈利 5萬,那么三季度我應該交所得稅多少呀 5%
代扣的個稅,在現(xiàn)金流量表支付的稅費行次填列嗎
老師,長投權(quán)益法下,被投資方實現(xiàn)凈利潤,需要確認遞延所得稅嗎?
物業(yè)管理費用免三個月怎么做收入?