1.?補(bǔ)記5月抵扣: ? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額(或其他過渡科目) 2.?7月付款入賬: 借:成本/費用科目 應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額(若需對沖) 貸:應(yīng)付賬款 同時沖銷5月暫掛的進(jìn)項稅科目(如涉及)。
老師,公司7月份通過銀行轉(zhuǎn)賬支付了3萬貨款給對方公司,對方公司發(fā)了貨,但是7月份沒開專票,8月份發(fā)票才過來,那我7月份和8月份的分錄應(yīng)該怎么記錄
老師,5月份我就開了這張發(fā)票2900,6月份沒有開發(fā)票,現(xiàn)在7月要報季度報,這筆分錄怎么做賬務(wù)處理
老師您好,請問下我發(fā)票5月認(rèn)證抵扣的,然后票7月份才到的,做了賬然后現(xiàn)在待認(rèn)證對不上了,這個賬務(wù)怎么處理
老師好,4月份記賬有未開票收入,并且已經(jīng)申報了未開票收入,5月份開票了,那么記賬應(yīng)該怎么記,要把4月份記得未開票收入負(fù)數(shù)沖掉嗎?
老師,我公司4月份購買了一部分辦公用品,也辦理了入庫手續(xù),但是對方?jīng)]有給發(fā)票,我公司也沒有做記賬處理。但是對方4月份已經(jīng)開具了發(fā)票,只是忘了送來。請問4月份開具的發(fā)票,5月份能入賬并作為5月份的管理費用嗎?謝謝
個體戶銷售自產(chǎn)弄產(chǎn)品減免個人經(jīng)營所得稅嗎
老師中級財管老師墊支的營運資金在算折舊的時候要不要記到設(shè)備的賬面里面???謝謝
老師中級財管老師墊支的營運資金在算折舊的時候要不要記到設(shè)備的賬面里面啊?
老師墊支的營運資金在算折舊的時候要不要記到設(shè)備的賬面里面啊?
老師好,cpa應(yīng)當(dāng)要求管理層提供所有未更正錯報的書面聲明對嗎
轉(zhuǎn)賬支票上的收款人到銀行提示付款是否需要背書
好奇一個問題,老板收入不多,但是老讓工資報高點,這樣一來,虧損嚴(yán)重。虧損了,借老板的錢,其他應(yīng)付款就變多嘛,這種情況是可以用實收資本/資本公積沖掉的嘛,但是這樣會不會給稅務(wù)認(rèn)為是老板收入要求其他應(yīng)付款納稅的。(未分配利潤虧的)
老師,公司Etc由員工先借款后由財務(wù)人員在票根網(wǎng)打印發(fā)票員工報銷,但每次都沖不完借款,其他應(yīng)收款科目一直有余額,這個應(yīng)該怎么管理使每次報銷能沖完借款,賬上沒有余額呢?
可以個人不開公司,給開一個10萬發(fā)票嗎,怎么交稅
長期待攤費用每個月累計攤銷轉(zhuǎn)到管理費用的某一個科目,我想要從公司成立以來累計攤銷了多少,那是不是要把管理費用借方本來累計數(shù)這個科目每年的金額相加,