借:預付賬款
貸:應付賬款
之前科目做錯了,把預付賬款做成應付賬款,我應做紅沖呢?還是做調(diào)整呢?
以前年度外賬把預付款的借貸方向搞錯了,現(xiàn)在要怎么調(diào)回來呢? 本來是借:預付款64.8,記成貸預付款64.8了,但是銀行余額后面不知道怎么也對得上,現(xiàn)在就是預付款貸方有余額,我應該要怎么調(diào)整呢?
提問:老師,應付賬款余額在貸方,預付賬款余額在借方,我現(xiàn)在要把應付賬款的數(shù),調(diào)整到預付賬款,要怎么做?
之前預付了一筆款 借方是應付賬款 現(xiàn)在收到了退款 貸方是不是也是應付賬款? 可以把預付的沖掉么這樣做
你好老師:記賬時應付賬款記錯在借方了,怎么調(diào)整做分錄把負債表里的預付賬款減掉?
是購買了團體險發(fā)票進來之后怎么入賬?
老師,發(fā)生的投標費用,中標后需要分攤嗎?
你好,老師,我們是一家酒店,由21間房,我們想合理的避稅,在平臺上我們規(guī)劃成14間房,為小型酒店,暫時不需要辦理特種行業(yè)證,主要為了合理避稅,但這個風險感覺很大,因為我們的營收大概有1000萬一年,如果在運營后,臨時做拆分,稅負的浮動會由異常,請問老師,有什么好的規(guī)劃?
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機,這個怎么做賬?先做預支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務、酒吧服務,分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
老師,我前面已經(jīng)借應付賬款帶銀行存款了,然后然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯了,我要做其他應收款的,我怎么把應付賬款給沖掉了轉(zhuǎn)到其他應收款了,這樣才能平
借:其他應收款
貸:應付賬款
這樣調(diào)下就可以
那應付賬款又有余額了
你把具體的分錄和我說下,你寫錯的是什么?
借業(yè)務活動成本,貸應付賬款,然后支付借應付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在是要做成借其他應收款,貸銀行存款,要怎么調(diào)整
借:應付賬款
貸:業(yè)務活動成本
借:銀行存款
貸:應付賬款
再做正確的就可以