你好,是的??梢蕴顚懙?。就是你說的這樣填
2月份跨區(qū)域有工程項目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報2月份增值稅時,填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次,抵扣本期實際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對應(yīng)的(4534.96);點擊全申報后提示:主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》是否存在錯報或漏報!這是什么原因?
跨區(qū)域建筑工程服務(wù),12月份已經(jīng)開票了,但是1月申報期沒有時間去預(yù)繳,可以先申報本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額,等過后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎?
歐陽老師 你好 我公司上個月已繳納17316.05元稅額 另外還在異地繳納36144元,請問增值稅申報時候36144元應(yīng)該填在那個表上那行上,增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)這里填寫了,要這個36144數(shù)嘛,填寫就好像不對,同我本期繳納數(shù)據(jù)就不對了 因為我本月是17316.05元,怎么處理
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預(yù)繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預(yù)繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個金額?
您好,老師,我是3月有1筆建筑服務(wù)異地增值稅預(yù)繳申報好了,并且已經(jīng)扣完增值稅和附加稅了,在申報3月的時候沒有把這筆已經(jīng)交過的稅收減掉,導(dǎo)致又扣了1次重復(fù)的稅額,現(xiàn)在要更正申報,要先填附表四(稅額抵減情況表)嗎?填在第幾列,還是直接主表填28行?
老師,套現(xiàn)在是什么意思?
怎么理解稅目和征稅對象?
老師好,單位的個稅選的是一年6萬扣除,上個月新請的專家工資高,添加的時候選6萬扣除否嗎?新來的他們以前申請過附加扣除(老人孩子),還需要重新申請嗎?
樸老師別接,題目都看不清楚,能回答清楚問題嗎??? 老師好,這個題目怎么計算,相關(guān)政策規(guī)定是什么
老師,外貿(mào)申報所屬期在哪里改
工資正常計提發(fā)放,企業(yè)正常代扣,現(xiàn)甲員工離職了,由于24.7一12月25.1一6月企業(yè)年交尚未交給購買企業(yè)年金的公司,退甲員工代扣的企業(yè)年金9200元,如何做賬?
耳機套配件,具體用哪個稅收編碼比較正確
房產(chǎn)占用的土地面積,那土地使用稅是怎么算?是扣除房產(chǎn)占用的面積再算土地使用稅嗎
老師小規(guī)模的公司老板做股權(quán)變更,未分配利潤有1萬多塊錢,交個稅老板在稅務(wù)大廳交的,沒看到股權(quán)變更協(xié)議,只有完稅憑證,完稅憑證上有2項,一個是個稅,一個是滯納金 個稅這個不用寫分錄吧,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤就可以
管理費用與研發(fā)費用在稅務(wù)上有什么區(qū)別
您好老師附表四填完后 主表沒有發(fā)生變化 為啥不同步呢 我在附表四本期實際抵減稅額也填上了 不知道為啥呢
是不是我沒申報7月跨區(qū)域預(yù)繳費用啊