可下季度申報印花稅時,補加進去
A市稅務稽查局對某裝潢設計企業(yè)進行稅務檢查時収現(xiàn),該企業(yè) 2020年2月份與客戶簽訂了一個項目,合同金額290萬元,并按照合同金額繳納了印花稅。但后來雙方對設計的圖紙進行了重大修改,實際工程決算金額只有 245萬元。在3月份又簽訂了一個項目的合同,在申報印花稅時,以上一個項目多繳印花稅為由,沖減了合同金額45萬元。請問該企業(yè)處理是否正確?應如何處理?稅務機關如何處罰?
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發(fā)了一個公告:“印花稅政策提醒:根據(jù)上級工作部署,自2022年3月起,我局對印花稅取消事前核定征收方式,請相關納稅人按規(guī)定完善《印花稅應稅憑證登記簿》制度,據(jù)實申報印花稅?!? 我之前印花稅是按每月的采購和銷售含稅金額來申報繳納“購銷合同”的印花稅, 現(xiàn)在我還是像之前一樣按每月的采購和銷售含稅金額來申報繳納印花稅嗎? 還有這個(印花稅應稅憑證登記簿)是什么?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時候忘記做這張紅字發(fā)票,三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導致收入不對,申報表不對,請問老師現(xiàn)在要怎么處理好一點?要更正申報?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發(fā)票補做?
你好,五月份剛認定了印花稅稅種,購銷合同的。按季度申報印花稅。三月份簽訂了一個購銷合同,供應商在三月份給我們開了專票。這個專票我在五月份認證的。我想問的是,我在申報第二季度印花稅的時候,還算上這塊印花稅嗎?申報的時候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發(fā)生的購銷合同相應的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
老師,6月銷售開票時,相同的金額多開了一張沒有發(fā)現(xiàn),做賬時也就沒有做這一張,月初所得稅額收入按照做賬的金額申報了,增值稅是按照真實的申報的,把這張票得稅額也計算進去了,現(xiàn)在這張票要怎么處理呢,怎么做這張票
老師,套現(xiàn)在是什么意思?
怎么理解稅目和征稅對象?
老師好,單位的個稅選的是一年6萬扣除,上個月新請的專家工資高,添加的時候選6萬扣除否嗎?新來的他們以前申請過附加扣除(老人孩子),還需要重新申請嗎?
樸老師別接,題目都看不清楚,能回答清楚問題嗎??? 老師好,這個題目怎么計算,相關政策規(guī)定是什么
老師,外貿(mào)申報所屬期在哪里改
工資正常計提發(fā)放,企業(yè)正常代扣,現(xiàn)甲員工離職了,由于24.7一12月25.1一6月企業(yè)年交尚未交給購買企業(yè)年金的公司,退甲員工代扣的企業(yè)年金9200元,如何做賬?
耳機套配件,具體用哪個稅收編碼比較正確
房產(chǎn)占用的土地面積,那土地使用稅是怎么算?是扣除房產(chǎn)占用的面積再算土地使用稅嗎
老師小規(guī)模的公司老板做股權變更,未分配利潤有1萬多塊錢,交個稅老板在稅務大廳交的,沒看到股權變更協(xié)議,只有完稅憑證,完稅憑證上有2項,一個是個稅,一個是滯納金 個稅這個不用寫分錄吧,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤就可以
管理費用與研發(fā)費用在稅務上有什么區(qū)別