律師沒有辦法報(bào)銷??煽紤]復(fù)印發(fā)票
我作為經(jīng)辦人給法院辦了一筆訴訟費(fèi),財(cái)務(wù)掛賬掛到我的名下了,當(dāng)時(shí)請(qǐng)款的時(shí)候法院沒有開發(fā)票。現(xiàn)在發(fā)票來了我報(bào)銷的時(shí)候他們說要等到案子結(jié)束以后可能有一部分訴訟費(fèi)會(huì)退回或者由對(duì)方承擔(dān),到時(shí)候這部分錢退回在報(bào)銷,不然不好下賬.,必須要等到法院或者對(duì)方單位將這些錢退回后才能做管理費(fèi)用。
法院判決我公司支付A公司法院訴訟費(fèi),但是當(dāng)時(shí)訴訟費(fèi)是A公司墊付,法院給A公司開具的訴訟費(fèi)收據(jù)?,F(xiàn)在我公司支付這筆款項(xiàng),需要A公司開具發(fā)票嗎,如果開具,對(duì)方開具什么稅目的款項(xiàng)?對(duì)所得稅的稅前扣除有影響嗎
老師好,我們與乙方簽訂了買賣合同,我們是賣方,把貨物發(fā)給乙方后,乙方?jīng)]按規(guī)定時(shí)間付款,我們起訴到法院,最終法院判乙方支付違約金給我們,另外連我們的律師費(fèi)也要賠給我們,我們已經(jīng)按照價(jià)外費(fèi)用給乙方開了違約金的發(fā)票,律師費(fèi)只開了收據(jù)給他們,但對(duì)方要求我們律師費(fèi)也要開發(fā)票。請(qǐng)問,這筆律師費(fèi)需要開發(fā)票嗎?對(duì)方能都憑我們的收據(jù)稅前扣除?
我們是鋼材銷售公司給別的公司打官司,法院出具調(diào)解書對(duì)方公司出我公司的律師費(fèi)95000元。我公司剛開始就把95000元的律師費(fèi)付給律所,律所也給我們公司開具發(fā)票?,F(xiàn)在對(duì)方公司要求我公司開具95000元的費(fèi)用票,但是我們公司只是銷售鋼材沒法開具費(fèi)用吧?怎么解決這個(gè)問題?我給律所溝通讓對(duì)方公司把律師費(fèi)直接給律所,律所再把我公司付的95000元退給我公司,律所說這樣不合會(huì),不合法?
老師,您好!我們和A公司簽訂的合同約定,訴訟費(fèi)有我們承擔(dān),但是法院開的票抬頭是A公司,這樣我們能作為我們的費(fèi)用嗎
老師,我們公司采購貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)偅撬麄兪怯盟綉羰湛畹?,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?