我們?nèi)氤杀?,沒(méi)有影響
請(qǐng)問(wèn)我們這個(gè)月有40萬(wàn)的收入,但是企業(yè)沒(méi)有成本,對(duì)我們有什么影響嗎?開(kāi)的是專(zhuān)票,所以增值稅和印花稅得交,企業(yè)所得稅有沒(méi)有影響?企業(yè)之前一直虧損也幾十萬(wàn)了!
請(qǐng)問(wèn)老師,我們跟向供應(yīng)商支付貨款,供應(yīng)商一直開(kāi)收據(jù)給我們,沒(méi)有取得發(fā)票的成本我們也進(jìn)行納稅調(diào)增了。如果一直未取得發(fā)票,但是調(diào)增交稅了,還有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師請(qǐng)問(wèn),比如我們已經(jīng)收取客戶(hù)的審計(jì)費(fèi)已開(kāi)票確認(rèn)了收入,第三方審計(jì)公司也給我們做著審計(jì)了但是還沒(méi)有給我們報(bào)告,我們知道應(yīng)支付服務(wù)費(fèi)是多少但是還沒(méi)支付,這種能預(yù)估成本入賬嗎
老師,我們公司2022年和2023年有些項(xiàng)目已經(jīng)做完,發(fā)票也開(kāi)給對(duì)方了,已確認(rèn)收入,但是項(xiàng)目款遲遲未收到,所以成本也未支付,我可以在2023年12月暫估成本入賬,匯算清繳前取得發(fā)票,這么做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,你好,我們是一家建筑企業(yè),2023年12月我們收到一張發(fā)票,并入了成本,但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒我們這張發(fā)票有問(wèn)題,當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了,于是增值稅我們?nèi)∠斯催x,沒(méi)有變動(dòng)企業(yè)所得稅,2024年對(duì)方把發(fā)票開(kāi)給我們,我們應(yīng)該怎么入賬呢,影響企業(yè)所得稅嗎?
什么是研發(fā)費(fèi)用加急扣除
員工 因病一個(gè)月沒(méi)來(lái)上班 工資怎么發(fā)合理?
老師注冊(cè)資本和實(shí)收總額有什么區(qū)別
老師自然人股權(quán)變更收入如果沒(méi)有未分配利潤(rùn)可以不做賬嗎
有沒(méi)有老師知道國(guó)資每個(gè)月要求上報(bào)的快報(bào)效益表?就是需要在一個(gè)叫快報(bào)系統(tǒng)里錄入計(jì)算的數(shù)據(jù)表格,我不會(huì)填,有老師知道怎么填的嗎?
請(qǐng)問(wèn)單位收到其他企業(yè)或個(gè)人捐款收入時(shí)需要繳納什么稅費(fèi)?
當(dāng)月需要繳納扣費(fèi)的社保公積金還需要計(jì)提嗎?我看到學(xué)堂里有個(gè)老師是這么做的:她沒(méi)有計(jì)提,她是直接做繳納,然后再分配到成本和費(fèi)用里。所以我確定下是否需要計(jì)提?
怎么解釋增值稅是價(jià)外稅? 價(jià)外稅是什么意思?
老師您好,這個(gè)題怎么計(jì)算的
老師,我私人賬號(hào)給員工發(fā)工資,他沒(méi)有考勤打卡沒(méi)有合同,如果他去告我們沒(méi)交社保,我們?cè)趺唇忉?/p>
普票像這種對(duì)方未按時(shí)報(bào)稅,或者后期發(fā)票異常對(duì)我們?nèi)氤杀径紱](méi)有影響,是嗎?
是的,能提供合同 ,資金流水,發(fā)票,能證明業(yè)務(wù)真實(shí)性
好的,謝謝老師!
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!