借:固定資產(chǎn) 貸:長期待攤費用
老師,我公司在2020年1月購入一輛20萬的車,正確的話應(yīng)記入固定資產(chǎn)并且累計折舊。但之前的財務(wù)錯誤的理解了一次性稅前扣除的政策,直接記了一筆20萬的營業(yè)費用,且記在了2019年12月,沒有入固定資產(chǎn),這樣的話資產(chǎn)負債表里頭固定資產(chǎn)那一欄就錯了,并且之后買的三輛車也都是這樣記賬的。老師,您看我需要怎么調(diào)賬才合適啊,是不是調(diào)賬還不能影響利潤表這些啊。然后第二個問題,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的政策具體怎么理解啊,車折舊的話最低年限是4年,比如一輛車100萬,我選擇4年累計折舊,一年就是25萬。那么一次性稅錢扣除是說買了車的第一年可以一次性扣除當(dāng)年的25萬,還是扣除100萬呢?謝謝老師,期待您的回復(fù)!
老師,我司原計劃廁所整改和維修,預(yù)計走維修費用 7萬,現(xiàn)在因危墻和管線原因,所以一并整改了,費用就超過10萬,同一批工人,費用在同一張發(fā)票上,費用過高,我是應(yīng)該計入固定資產(chǎn)慢慢折舊,還是長期待攤費用好呢??請指導(dǎo),計入固定資產(chǎn)折舊和長期待攤費用有什么要求和區(qū)別
甲公司主要從事小型電子消費品的生產(chǎn)和銷售,a注冊會計師負責(zé)審計甲2013年度財務(wù)報表,a注冊會計師在審計工作底稿中記錄了所了解的甲公司情況及其環(huán)境部分內(nèi)容摘錄如下 除了于2012年12月借入的2年期、年利率6%的銀行借款5000萬元外,甲公司沒有其他借款。上述長期借款專門用于擴建現(xiàn)有的一條生產(chǎn)線,以滿足D產(chǎn)品的生產(chǎn)需要。該生產(chǎn)線總投資6500萬元,2012年12月開工,2013年7月完工并投入使用(甲公司2012年資本化利息為25萬元,2013年資本化利息為250萬元) 請指出該事項是否存在重大錯報,風(fēng)險如存在說明該風(fēng)險是財務(wù)報表層還是認定層,如是認定層,請指出相關(guān)事項與何種交易或賬戶認定相關(guān)
企業(yè)有兩個軟件(一樣),一個19年9月10萬入了管理費用-其他,一個20年10月10萬入了管理費用-其他。20年審計調(diào)整,發(fā)現(xiàn)了20年的軟件及錯科目,調(diào)入了無形資產(chǎn),并補提3個月折舊。企業(yè)21年以為審計補的是19年的。故在21年做賬借:管理費用-其他:-10,借無形資產(chǎn)10;補3個月折舊,借管理費用-攤銷-(3個月攤銷金額),貸累計折舊。這個應(yīng)該不對,本年度審計應(yīng)該怎么寫分錄,將其調(diào)入正確的賬務(wù)處理?麻煩老師詳細解答(無意冒犯,之前有老師挺不負責(zé)的,我打上百個字問,老師回十個字,且答非所問)
小張在對某公司2021年度報表審計時發(fā)現(xiàn)該公司報表往來科目均未進行重分類調(diào)整,長 短期資嚴和負債項目也未進行相應(yīng)的分類,請根據(jù)公司報表及相關(guān)資料將審計后的金額填入表中(本題40分,可以不寫計算過程,但寫計算過程,計算過程對,計算結(jié)果錯的酌情給分) 1,公司應(yīng)收賬款明細表電有62萬貨方余額,壞 賬準(zhǔn)備按應(yīng)收賬款余額5%o計提;2.其他應(yīng)收款 里面有126萬股權(quán)投資;3.待攤費用中有125萬的 裝修費、公司按10年進行攤銷;4.短期借款杳 看借款合同,發(fā)現(xiàn)一共三筆借款,到期日分別是 2022年8月15日、2028年4月20日 2024年7月16日,金額分別為150萬元、100萬元和260萬元;5.應(yīng)付賬款明細表中有27萬借方余額;6.其他應(yīng)付款中有12萬借方余額 麻煩老師速度謝謝
什么是研發(fā)費用加急扣除
員工 因病一個月沒來上班 工資怎么發(fā)合理?
老師注冊資本和實收總額有什么區(qū)別
老師自然人股權(quán)變更收入如果沒有未分配利潤可以不做賬嗎
有沒有老師知道國資每個月要求上報的快報效益表?就是需要在一個叫快報系統(tǒng)里錄入計算的數(shù)據(jù)表格,我不會填,有老師知道怎么填的嗎?
請問單位收到其他企業(yè)或個人捐款收入時需要繳納什么稅費?
當(dāng)月需要繳納扣費的社保公積金還需要計提嗎?我看到學(xué)堂里有個老師是這么做的:她沒有計提,她是直接做繳納,然后再分配到成本和費用里。所以我確定下是否需要計提?
怎么解釋增值稅是價外稅? 價外稅是什么意思?
老師您好,這個題怎么計算的
老師,我私人賬號給員工發(fā)工資,他沒有考勤打卡沒有合同,如果他去告我們沒交社保,我們怎么解釋
那攤銷完計入費用中的要不要轉(zhuǎn)到累計折舊中呀?我按原價12萬入賬,后面要不要提折舊?
攤銷的要轉(zhuǎn)到累計折舊